Доброе время суток!
Программа 1С 8.2 (8.2.16.368), редакция 2.0 (2.0.43.13)
У нас есть 3 (!) конрагента с одинаковым наименованием. В связи с чем произошла путаница с оплатой. Обнаружила ошибку в банковских выписках за 2011г. Платежи, которые по факту были переведены одному поставщику, по 1С оказались переведены другому. Соответственно, с конца 2011г. тянется неправильное сальдо по счету 60 в разрезе поставщиков.
Если бы я работала в 1С 7.7, то сделала бы сторно всех ошибочных платежей и 31 декабря 2012г. ввела бы новые выписки банка с правильно указанным контрагентом. В 8.2 не нашла операции сторно... Как можно исправить данную ошибку, чтобы у меня на конец 2012г. были правильные суммы задоженностей перед поставщиками и при этом не "поехал" остаток по банку?


Ответить с цитированием