×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 33
  1. #1
    Пионерка) Пионерка) вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2012
    Сообщений
    25

    Возмещение НДС, вопрос по НДС по Основным средствам

    Добрый день! У меня такой вопрос, уважаемые клерки. У меня идет возмещение НДС 3 квартал 2012. Камералка прошла, и вот пришло письмо, что из общей суммы мне снимают 130000 тыс с возмещения (Это был вычет в декларации по выданным авансам).
    Аванс был выдан за Основные средства.
    Основные средства получены 28.12.2012, но не введены в эксплуатацию, поэтому я счет-фактуру в книгу покупок не включила и в книге продаж не восстановила, так как НДС принимается к вычету только после ввода в эксплуатацию. А введены в эксплуатацию они 1 января 2013. И налоговая "ругается", так как не видит этой суммы в декларации за 4 квартал 2013.
    Сейчас пишу "объяснительную" в налоговую, и начались сомнения..... Подскажите, я правильно сделала? Заранее благодарю за помощь!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    galinaarictova galinaarictova вне форума
    Клерк Аватар для galinaarictova
    Регистрация
    01.05.2012
    Сообщений
    675
    Цитата Сообщение от Пионерка) Посмотреть сообщение
    Аванс был выдан за Основные средства.
    На синтетических счетах будь то предоплата или дебиторки погашение - Д51-К 62 ( одинаково)
    А в НК установлено, что начисление аванса влечет дополнительное начисление НДС. Поэтому НДС стоит начислять дважды.
    Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах трактуются в пользу налогоплательщика.. ( п.7 ст. 3 НКРФ )

  3. #3
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Пионерка) Посмотреть сообщение
    но не введены в эксплуатацию
    А где написано, что вычет надо применять после ввода в эксплуатацию?
    Best regards, Михаил

  4. #4
    galinaarictova galinaarictova вне форума
    Клерк Аватар для galinaarictova
    Регистрация
    01.05.2012
    Сообщений
    675
    Цитата Сообщение от Пионерка) Посмотреть сообщение
    НДС принимается к вычету только после ввода в эксплуатацию. А
    а НДС с аванса принимается к вычету, в момент соответствующий этому авансу реализации.
    Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах трактуются в пользу налогоплательщика.. ( п.7 ст. 3 НКРФ )

  5. #5
    Пионерка) Пионерка) вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2012
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от galinaarictova Посмотреть сообщение
    а НДС с аванса принимается к вычету, в момент соответствующий этому авансу реализации.
    При перечислении аванса Покупатель вправе принять к вычету предъявленный продавцом, поставщиком или подрядчиком НДС, не дожидаясь фактического поступления товарно-материальных ценностей???

  6. #6
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вам снимают НДС с авансов, перечисленных в 4 кв. поставщику этого ОС?

  7. #7
    Пионерка) Пионерка) вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2012
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    А где написано, что вычет надо применять после ввода в эксплуатацию?
    В соответствии с п.1 ст.172 НК РФ суммы НДС по основным средствам, приобретенным для использования в операциях, облагаемых НДС, принимаются к вычету в полном объеме после принятия на учет этих основных средств.

    Учитывая формулировку п.1 ст.172 НК РФ, налоговые органы настаивают на том, что основанием для предъявления к вычету суммы НДС по приобретенным основным средствам, не требующим монтажа, является принятие их к учету в качестве объектов основных средств (отражение на счете 01 «Основные средства» или 03 «Доходные вложения в материальные ценности»).

  8. #8
    Пионерка) Пионерка) вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2012
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Вам снимают НДС с авансов, перечисленных в 4 кв. поставщику этого ОС?
    Нет мне снимают аванс который я перечислила в 3 квартале, так как цитирую: "сумма не восстановлена в книге продаж за 3 квартал (Так там еще не было поступления ОС) И не отражена также в декларации за 4 квартал"
    А я ее не отражала в 4 квартале, так как ОС поступили 28.12.2012, но они на 08 счете, а я не могу к вычету принимать - сама же моя налоговая мне такие вычеты снимала - только на 01 принимает. А как мне тогда восстановить в 4 квартале? Если ятолько восстановлю ав книгу покупок не поставлю, у меня уплата бешеная будет

  9. #9
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Молодец налоговая! Так и надо!

    Цитата Сообщение от Пионерка) Посмотреть сообщение
    сама же моя налоговая мне такие вычеты снимала - только на 01 принимает
    Вот если бы тогда отстояли свое право применять вычет при постановке на учет (08 - 60) - и вопросов бы не было.
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Молодец налоговая!
    +1.

    Пионерка), а почему в эксплуатацию ввели только 1 января? Что за ОС?

  11. #11
    Пионерка) Пионерка) вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2012
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Молодец налоговая! Так и надо!


    Вот если бы тогда отстояли свое право применять вычет при постановке на учет (08 - 60) - и вопросов бы не было.
    http://www.klerk.ru/buh/articles/301094/ Верю клерку!!!

  12. #12
    Пионерка) Пионерка) вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2012
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    +1.

    Пионерка), а почему в эксплуатацию ввели только 1 января? Что за ОС?
    Печи хлебопекарные и тестомес.

  13. #13
    galinaarictova galinaarictova вне форума
    Клерк Аватар для galinaarictova
    Регистрация
    01.05.2012
    Сообщений
    675
    Цитата Сообщение от Пионерка) Посмотреть сообщение
    При перечислении аванса Покупатель вправе принять к вычету предъявленный продавцом, поставщиком или подрядчиком НДС, не дожидаясь фактического поступления товарно-материальных ценностей??
    Что вас смущает? Просто обособляем НДС по предоплате.. По дате поступления аванса делаете проводку начислен НДС с аванса , по кредиту 68ндс. По дате реализации снова начисляете НДС . По К будет начисление НДС с реализации, по Д НДС с аванса примете к вычету. И делаете соответствующие проводки..
    Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах трактуются в пользу налогоплательщика.. ( п.7 ст. 3 НКРФ )

  14. #14
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Пионерка) Посмотреть сообщение
    http://www.klerk.ru/buh/articles/301094/ Верю клерку!!!
    Это клерк (не Клерк.ру) процитировала какое-то письмо. +

    Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
    Best regards, Михаил

  15. #15
    Пионерка) Пионерка) вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2012
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от galinaarictova Посмотреть сообщение
    Что вас смущает? Просто обособляем НДС по предоплате.. По дате поступления аванса делаете проводку начислен НДС с аванса , по кредиту 68ндс. По дате реализации снова начисляете НДС . По К будет начисление НДС с реализации, по Д НДС с аванса примете к вычету. И делаете соответствующие проводки..
    я Покупатель,я аванс выдала, я его к вычету принимаю, и при поступлении товара я принимаю к вычету суммы НДС по оприходованным товарам, аНДС с аванса ранее принятый к вычету - я восстанавливаю.
    Я спрашивала как быть если это ОС? Я не могу в одном периоде и восстановить и к вычету принять. Так как это в эксплуатацию ввела только 1 января. Ввела специально 1 января, так как иначе у меня опять к возмещению НДС появляется в 4 квартале.
    Но если я только восстановлю в 4 квартале - будет уплата большая.

  16. #16
    galinaarictova galinaarictova вне форума
    Клерк Аватар для galinaarictova
    Регистрация
    01.05.2012
    Сообщений
    675
    Цитата Сообщение от Пионерка) Посмотреть сообщение
    я Покупатель,я аванс выдала, я его к вычету принимаю,
    к вычету НДС с аванса вы принять можете только после того как
    Цитата Сообщение от Пионерка) Посмотреть сообщение
    НДС, принимаются к вычету в полном объеме после принятия на учет этих основных средств.
    Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах трактуются в пользу налогоплательщика.. ( п.7 ст. 3 НКРФ )

  17. #17
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от galinaarictova Посмотреть сообщение
    к вычету НДС с аванса вы принять можете только после того как
    galinaarictova, Вы никогда не слышали про вычет НДС с выданного аванса? Без всякого получения ТМЦ.
    Best regards, Михаил

  18. #18
    Пионерка) Пионерка) вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2012
    Сообщений
    25
    Я разобралась, все поправила, Письмо написала,Декларацию за 4 квартал пересдаю уточненку. Спасибо всем огромное.

    Иногда понять,что ты все же что-то знаешь и умеешь, можно только после разговора с умными людьми)))))

  19. #19
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Всё равно не врубаюсь на каком основании они могут снять вычет с аванса в третьем! квартале Какая связь КНП декларации за 3 кв. с данными 4 кв...

  20. #20
    Пионерка) Пионерка) вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2012
    Сообщений
    25
    Вот я тоже по этому же поводу сомневалась... Может я вообще приобрету только в 2квартале 2014 года!!! Но я вообщем поставила на учет их этим же днем, восстановила и к вычету приняла. Только вот с этих средств теперь амортизацию начислять и имущество((( Хотела проскочить с учетом их в 13-м году

  21. #21
    galinaarictova galinaarictova вне форума
    Клерк Аватар для galinaarictova
    Регистрация
    01.05.2012
    Сообщений
    675
    mvf, я просто знаю, что в момент поступления аванса нужно нужно произвести начисление НДС. При принятии ОС к учету мы снова начисляем НДС ( Т.е. как бы дважды) И В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ, ДЕНЬ принятия к учету ОС.. Принимаем к вычету НДС начисленное с аванса... И в конечном итоге к уплате в бюджет причитается " однократная " сумма НДС.
    Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах трактуются в пользу налогоплательщика.. ( п.7 ст. 3 НКРФ )

  22. #22
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от galinaarictova Посмотреть сообщение
    mvf, я просто знаю, что в момент поступления аванса нужно нужно произвести начисление НДС
    Еще раз: речь про выданный аванс и вычет НДС по нему, а не про начисление НДС с полученного.
    Best regards, Михаил

  23. #23
    galinaarictova galinaarictova вне форума
    Клерк Аватар для galinaarictova
    Регистрация
    01.05.2012
    Сообщений
    675
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Вы никогда не слышали про вычет НДС с выданного аванса? Без всякого получения ТМЦ.
    нет не слышала.. может в судебном порядке? а по правилам право применения вычета наступает с полной отгрузкой товара или с момента поступления ос на учет..
    Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах трактуются в пользу налогоплательщика.. ( п.7 ст. 3 НКРФ )

  24. #24
    Пионерка) Пионерка) вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2012
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от galinaarictova Посмотреть сообщение
    нет не слышала.. может в судебном порядке? а по правилам право применения вычета наступает с полной отгрузкой товара или с момента поступления ос на учет..
    Кхм, а про счет-фактуры на аванс вы не слышали?

  25. #25
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Какая связь КНП декларации за 3 кв. с данными 4 кв...
    Ну они наверняка предоставили копию счета-фактуры о получении ОС в декабре. Налорг смотрит в 3 кв. - вычет с аванса, смотрит в 4 кв. - поступление ОС есть, а восстановления нет.
    Best regards, Михаил

  26. #26
    galinaarictova galinaarictova вне форума
    Клерк Аватар для galinaarictova
    Регистрация
    01.05.2012
    Сообщений
    675
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    ще раз: речь про выданный аванс и вычет НДС по нему,
    как я понимаю.. если право на ндс с аванса есть у покупателя.. значит оно должно быть и у поставщика и наоборот.. И выданный, и полученный .. в обеих случаях вычеты ндс оформляются как списание соответствующих сумм в дебет субсчета 68ндс Не верно мыслю?
    Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах трактуются в пользу налогоплательщика.. ( п.7 ст. 3 НКРФ )

  27. #27
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ну они наверняка предоставили копию счета-фактуры о получении ОС в декабре.
    нафига Зачем..и к чему он в рамках 3 кв, не являясь ни разу документом, подтверждающим вычет..

  28. #28
    galinaarictova galinaarictova вне форума
    Клерк Аватар для galinaarictova
    Регистрация
    01.05.2012
    Сообщений
    675
    Цитата Сообщение от Пионерка) Посмотреть сообщение
    Кхм, а про счет-фактуры на аванс вы не слышали?
    что мне ваши счет фактуры ... если по правилам ндс к вычету только после ... Похоже без сайгак здесь мне опять не обойтись...
    Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах трактуются в пользу налогоплательщика.. ( п.7 ст. 3 НКРФ )

  29. #29
    galinaarictova galinaarictova вне форума
    Клерк Аватар для galinaarictova
    Регистрация
    01.05.2012
    Сообщений
    675
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    е являясь ни разу документом, подтверждающим вычет..
    и я считаю что право на вычет .. дает документ подтверждающий полную отгрузку товара или полную уплату за него.. По ОС.. принятие к учету..
    Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах трактуются в пользу налогоплательщика.. ( п.7 ст. 3 НКРФ )

  30. #30
    Пионерка) Пионерка) вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2012
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от galinaarictova Посмотреть сообщение
    и я считаю что право на вычет .. дает документ подтверждающий полную отгрузку товара или полную уплату за него.. По ОС.. принятие к учету..
    Право на вычет в этой теме мне дает счет-фактура на аванс, полученная от моего поставщика на сумму выданного ему мною аванса!

    с 1 января 2009 года организации, оплатившие приобретаемые товары, работы, услуги авансом (полностью или частично), вправе принять к вычету предъявленный продавцом, поставщиком или подрядчиком НДС, не дожидаясь фактического поступления товарно-материальных ценностей

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)