Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.5)
по акту сверки обнаружили, что во 2-м квартале дважды оприходованы материалы.
Мне нужно в 8-ке это исправить.
как это правильно сделать?
по идее я должна сторнировать этот приход, создать доплист и подать уточненку по НДС и по прибыли.
как правильно оформить в программе?


Ответить с цитированием
