Здравствуйте. Мы ООО на УСН, сотрудник один - генеральный директор, это собственно яоткрылись в 2010 году в мае. С мая по август директор был в отпуске за свой счет, деятельности не было. С сентября пошла работа, с сентября 2010 года директору начисляется зарплата 500 руб. (так как ставка 0,1). Но за период с сентября по декабрь зарплата была выплачена в феврале 2011 года (деньги на счете были все это время).
Вопрос: надо ли в бухгалтерии делать дополнительные расчеты связанные с начислением мне % за пользование моими деньгами фирмой, или это только если придет трудовая. Сама на себя я жаловаться не буду. Нужны ли какие то действия в обязательном порядке?

открылись в 2010 году в мае. С мая по август директор был в отпуске за свой счет, деятельности не было. С сентября пошла работа, с сентября 2010 года директору начисляется зарплата 500 руб. (так как ставка 0,1). Но за период с сентября по декабрь зарплата была выплачена в феврале 2011 года (деньги на счете были все это время).
Ответить с цитированием
