Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации. За январь 2005 г. Была сформирована книга продаж (прошита, пронумерована и т.д.), на основании ее была составлена декларация по НДС за январь. В марте (или в апреле) 2005 г. обнаружена ошибка, которая относится к январю. В бух.учете мартом делаются корректировочные проводки, сдается уточненная декларация за январь. Вопрос - а как это отразится на книгу продаж? Ведь данные декларации, по идее, должны совпадать с данными книг покупок и продаж. Спасибо заранее.


