Здравствуйте!
Помогите разобраться новичку ,перечитала много чего,но ясности нет.
Мы Поставщики. на ОСНО, Есть договор поставки в котором написано:
" по итогам календарного месяца,в котором производилась поставка товаров,Поставщик предоставляет Покупателю премию за достижение объема поставок товара на сумму не менее 5000,00 в размере 10% от общей стоимости поставленных товаров,указанных в накладных за соответ. календарный месяц.Сумма премии не учитывается при определении цены поставки товаров и удерживается Покупателем из очередной ближайшей суммы.,подлежащей перечислению Поставщику ,в последующем за расчетный периоде.
И вот нам перечислили сумму за товар ,уменьшенную на эти 10%.
Вопросы следующие:
1. Должна ли я какими-то документами оформить эти 10%
2. Какими проводками я должна провести эти операции. При отгрузке был начислен доход 62.1 - 90.1 .Теперь у меня образовалась задолженность на 62.2 счете на эти 10%.
И еще при заходе в магазины платим деньги за "право заключения договора" -можно ли эти деньги учесть в расходах с такой формулировкой




, Документально нужно еще как-то подверждать эту сумму или нет? после факта удержания.