×
Показано с 1 по 17 из 17

Тема: НДС

  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если сдавались уточненки, в платежном поручении на выплату 1/3 части ндс дату подписания какую ставить? дату 1й декларации или уточненки?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Без разницы.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    спасибо!

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2012
    Сообщений
    6
    Доброго времени суток, а у меня вопрос следующего характера, ООО на общей системе, покупаю оборудование: у одного поставщика с НДС, у другого БЕЗ НДС, в итоге как КОМПЛЕКТ (Обе позиции) продаю областному учреждению. Вопрос...выставляю счет,счет фактуры заказчику - областному учреждению с НДС или без? и где то читал,что если оборот менее 2 млн руб, то могу НДС не платить?!спасиб

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Shmel2012 Посмотреть сообщение
    если оборот менее 2 млн руб, то могу НДС не платить?!
    ст. 145 НК. Заявление надо подать, просто так нельзя решить, что не будете платить.
    А пока освобождение не получено, со всего НДС платить, вне зависимости от того, у кого купили.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2012
    Сообщений
    6
    [QUOTE=Январь;53990039]ст. 145 НК. Заявление надо подать, просто так нельзя решить, что не будете платить.
    А пока освобождение не получено, со всего НДС платить, вне зависимости от того, у кого купили.[/Q
    про заявление и решение платить или нет понятно..вопрос если я областному учреждению, с которым у меня госконтракт укажу в платежных документах БЕЗ НДС, а в дальнейшем уже и подам заявления на освобождения....?!

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Shmel2012 Посмотреть сообщение
    если я областному учреждению, с которым у меня госконтракт укажу в платежных документах БЕЗ НДС,
    В каких платежных документах? Если вы что-то кому-то продаете, то обычно платят вам.
    Цитата Сообщение от Shmel2012 Посмотреть сообщение
    а в дальнейшем уже и подам заявления на освобождения....?!
    Реализация у вас когда будет? Если в марте, то никак не получится без НДС, потому что:
    "Указанные уведомление и документы представляются не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого эти лица используют право на освобождение"

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2012
    Сообщений
    6
    Так..платежные документы-счет, счет фактуры,да реализация товара в марте, я так понимаю, продаю я в любом случаю указывая (выделяя) НДС, независимо от того, как и что покупал..верно?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Shmel2012 Посмотреть сообщение
    продаю я в любом случаю указывая (выделяя) НДС, независимо от того, как и что покупал..верно?
    Да

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    25.06.2012
    Сообщений
    6
    Спасибо!

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2013
    Сообщений
    6
    Здравствуйте! Может и не в тему. Что-то запуталась в проводках. Начали заниматься импортом . НДС уплачиваем в виде пошлины через таможенного брокера. Т. есть делаю проводку Д76.5 К51 в виде авансового платежа. А дальше все висит на 76.5? Куда дальше двигаться?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    при получении отразить на счет 19, потом предъявить

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2013
    Сообщений
    6
    А по подробней можно? При получении ГТД делаю Д19.4 К 60.2 и Д 68.2 К 19.4 (В 1С выписываю с/ф полученную и запись книги покупок). А с 76.5 что делать? Я же не могу 2-й раз сделать Д 68.2? Хотя брокер платит по ГДТ и у должен оставаться на 76.5 небольной остаток денег.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    361
    Цитата Сообщение от Vaelan Посмотреть сообщение
    При получении ГТД делаю Д19.4 К 60.2 и Д 68.2 К 19.4
    Откуда взялся сч.60.2, если оплату разнесли на сч.76.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2013
    Сообщений
    6
    БухДмитриевна, Вот меня тут и замкнуло. Спасибо! А случайно не знаете, можно ли НДС этот уплаченный в виде пошлины на таможне списать на себестоимость?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Vaelan Посмотреть сообщение
    НДС этот уплаченный в виде пошлины н
    как это

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Vaelan Посмотреть сообщение
    делаю Д19.4 К 60.2
    скорее 60,1
    можно тогда зачесть 60,1-76,5 руками

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)