×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Елена15 Елена15 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710

    В 1С:УСН 7.7 договор ГПД и страховые взносы.

    Здравствуйте! В 2012 был заключен ГПД с физ.лицом в июне и в декабре.
    Сделала следующие проводки:
    Дт 26 Кт 76 - 300,00-"Услуги
    ДТ 76 Кт 70 - 300,00-Начисление оплаты
    Дт 70 Кт 68 - 39,00 - НДФЛ
    Дт 76 Кт 69 - 60,00- страховые в ПФР(Закрытие месяца)
    Дт76 Кт 50 - 261,00 -выплата по ГПД.
    Дт 68 Кт 51 -39,00 перечислила НДФЛ
    Дт 69 Кт 51-60,00 перечислила страховые взносы.
    Но почему-то сч. 69 у меня не закрыт.
    Может быть нужно еще какую-то проводку.
    Программа 1С:УСН 7.7 релиз.207.Оборотно-сальд&#10.xls
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Д26-К76 = 300
    Д76-К68 = 39
    Д26-К69 = 60
    Д76-К50 = 261
    Д68-К51 = 39
    Д69-К51 = 60
    Вместо 76 в 1С часто используют 70 для простоты формирования отчетов

  3. #3
    Елена15 Елена15 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Д26-К76 = 300
    Д76-К68 = 39
    Д26-К69 = 60
    Д76-К50 = 261
    Д68-К51 = 39
    Д69-К51 = 60
    Вместо 76 в 1С часто используют 70 для простоты формирования отчетов
    Спасибо! Часть этих проводок мне нужно будет сделать "Операцией".т.к в 1С:УСН нет бух.справки.
    А попадут ли они в КДиР и с отчетность ПФР?

  4. #4
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Елена15, лучше не мудрить и делать через 70.
    заведите новое начисление - Договор ГПХ с кодом 2010.
    Начислите зарплату, а все остальное программа сама за Вас сделает закрытием месяца.
    Я всегда так делаю. И во все отчеты (включая 2-НДФЛ), КДиР суммы попадают без проблем и ручных манипуляций.
    Только если Вы желаете начислить НСиПЗ, то это надо делать вручную. Закрытие месяца не делает это по ГПХ.

  5. #5
    Елена15 Елена15 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Елена15, лучше не мудрить и делать через 70.
    заведите новое начисление - Договор ГПХ с кодом 2010.
    Начислите зарплату, а все остальное программа сама за Вас сделает закрытием месяца.
    Я всегда так делаю. И во все отчеты (включая 2-НДФЛ), КДиР суммы попадают без проблем и ручных манипуляций.
    Только если Вы желаете начислить НСиПЗ, то это надо делать вручную. Закрытие месяца не делает это по ГПХ.
    Спасибо! Я завела новое начисление -Договор ГПХ и код 2010.,начисляла по нему оплату "Начисление заработной платы" ,только поставила в Дт 76.
    Тогда не надо делать документ"Услуги стор.орг."? Но ведь физ лицо не сотрудник, просто потом налоговая не посчитает этот договор трудовым?

  6. #6
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    потом налоговая не посчитает этот договор трудовым?
    Нет. Характер договора не зависит от счетов бухучета

  7. #7
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    только поставила в Дт 76.
    Хм... А как 76 закрывать теперь будете?
    Закрытием месяца у Вас 69 тоже пошел на 76?

  8. #8
    Елена15 Елена15 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Хм... А как 76 закрывать теперь будете?
    Закрытием месяца у Вас 69 тоже пошел на 76?
    Да,поэтому и у меня на 76 и висит сумма 120,00.Куда ее деть я не знаю?

  9. #9
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Елена15, оставьте Вы в покое 76.
    Д26-К70
    Д70-К68
    Д26-К69
    Д70-К50
    А если использовать 76, то 70 не нужен. Тогда все начисления взносов (и НДФЛ) надо делать вручную. В 2-НДФЛ потом тоже эту сумму вручную ставить

  10. #10
    Елена15 Елена15 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Елена15, оставьте Вы в покое 76.
    Д26-К70
    Д70-К68
    Д26-К69
    Д70-К50
    А если использовать 76, то 70 не нужен. Тогда все начисления взносов (и НДФЛ) надо делать вручную. В 2-НДФЛ потом тоже эту сумму вручную ставить
    Документ "Услуги..." не вводить?

  11. #11
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    Документ "Услуги..." не вводить?
    Нет. Только документ Зарплата

  12. #12
    Елена15 Елена15 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Нет. Только документ Зарплата
    Сейчас попробую,отпишусь.

  13. #13
    Елена15 Елена15 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от Елена15 Посмотреть сообщение
    Сейчас попробую,отпишусь.
    Все сделала как вы говорили,все конечно попало в КДиР,но меня все-таки смущает,что через 70сч.Почитала в инете,все склоняются к 76сч,т.к на 70 оплата сотрудникам,а физлицо не является сотрудником.Не хотелось бы спорить с налоговой на случай проверки.

  14. #14
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Как хотите. Проводите через 76 (так будет более правильно). Но тогда проводки ручные надо делать. Я много лет делаю через 70.

  15. #15
    Елена15 Елена15 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Как хотите. Проводите через 76 (так будет более правильно). Но тогда проводки ручные надо делать. Я много лет делаю через 70.
    Конечно не хочеться делать ручные проводки,зачем тогда нужна программа.Сейчас еще могут появиться такие работники в следующем месяце(3 человека).Даже по времени головная боль!
    А вот еще такой вопрос к вам: были ли у вас проверки и не было ли нареканий со стороны налоговой.На что они в этом случае обращают особое внимание?

  16. #16
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Не было проверок т-т-т
    Думаю, им абсолютно все равно, через какой счет проходит начисление, особенно учитывая, что до 2013 упрощенцы не вели БУ

  17. #17
    Елена15 Елена15 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2008
    Сообщений
    710
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Не было проверок т-т-т
    Думаю, им абсолютно все равно, через какой счет проходит начисление, особенно учитывая, что до 2013 упрощенцы не вели БУ
    С бухучетом до 2013 конечно все упрощает в отношении проверки.Наверное нужно самое главное обратить внимание на оформление самого договора,чтобы его не приняли за трудовой,а проводки я оставлю все-же на 70сч.Так и в КДиР попадает и страховые видно и отчетность сдать можно спокойно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)