×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2005
    Сообщений
    6

    помогите пож кто чем сможет

    купили материалы в 2003 году с НДС по ставке 20%, а теперь вот решили продать (завалялись они у нас что-то) с НДС по ставке 18%
    как правильно отразить в учете?
    или где хоть почитать об этом подскажите пож?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Елена Сергеевна; 26.04.2005 в 14:32.

  2. #2
    Клерк Аватар для Tatyana65
    Регистрация
    11.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    753
    Мне кажется, что проблемы с НДС тут нет. На сч. 10 они у вас числятся без НДС (да и вообще при чем тут НДС?) Продаете как обычно Д62 К90/1 Д90/3 К 68(76ндс если НДС по оплате), НДС начисляете 18%. И потом списываете стоимость этих материалов... Тем более что материалы наверное давным-давно оплачены и НДС уже списался.
    Может вопрос не в этом?
    С уважением, Татьяна

  3. #3
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Отражать как обычно: накладная и сч-ф со ставкой 18% - на дату реализации. Читать НК, гл.21
    А кому сейчас легко?!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)