купили материалы в 2003 году с НДС по ставке 20%, а теперь вот решили продать (завалялись они у нас что-то) с НДС по ставке 18%
как правильно отразить в учете?
или где хоть почитать об этом подскажите пож?
купили материалы в 2003 году с НДС по ставке 20%, а теперь вот решили продать (завалялись они у нас что-то) с НДС по ставке 18%
как правильно отразить в учете?
или где хоть почитать об этом подскажите пож?
Последний раз редактировалось Елена Сергеевна; 26.04.2005 в 14:32.
Мне кажется, что проблемы с НДС тут нет. На сч. 10 они у вас числятся без НДС (да и вообще при чем тут НДС?) Продаете как обычно Д62 К90/1 Д90/3 К 68(76ндс если НДС по оплате), НДС начисляете 18%. И потом списываете стоимость этих материалов... Тем более что материалы наверное давным-давно оплачены и НДС уже списался.
Может вопрос не в этом?
С уважением, Татьяна
Отражать как обычно: накладная и сч-ф со ставкой 18% - на дату реализации. Читать НК, гл.21
А кому сейчас легко?!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)