Добрый день!Фирма открыта с 1 октября 2012 года.Деятельность не значительная, 1 сотрудник он же ген.дир.
Хотелось бы понять несколько аспектов :
1.До 1 апреля мне нужно отчитаться перед налоговой.Для этого я должен сдать им КНД-1152017 ,как заполнять тему я видел.
Правильно ли,что кроме этой формы больше ничего не понадобится, т.е КУДИР я им приносить не должен?
2.Так же нужно заплатить 6% налог от всей суммы полученных денежных средств на Р.С кроме взноса учредителя за открытие ООО.
Сумму налога рассчитывать с 1 октября по 1 марта, или по день оплаты?Как правильнее?
3.Ну и собственно, как перечислять налог,возможно глупо, но я не много не понимаю. Нужно уточнять в ИФНС в своем городе и потом обычным платежом через интернет-банк например?
4.И как отразить уплату налога в своей бухгалтерии, какая это проводка?
Заранее премного благодарен!

