×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 73
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2012
    Сообщений
    123
    Добрый день!

    Возвращаясь к моей проблеме с отражением в 2-НДФЛ невыплаченной (в связи с фактом воровства сотрудником и его последующим увольнением) з/п, возможен ли такой вариант. Мартом месяцем на основании приказа гендиректора начисленная и невыплаченная з/п за 2012 год удерживается в счет частичного погашения задолженности сотрудника за похищенное имущество, уплачивается НДФЛ с этой суммы за 2012 год, в справке 2-НДФЛ показывается вся начисленная з/п, НДФЛ исчисленный = удержанный = уплаченный. Понятно, что есть нарушение в том плане, что удерживается больше 20% суммы к выплате. Но с точке зрения уплаты НДФЛ и формирования справки 2-НДФЛ такой вариант может быть? Заранее спасибо.

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2013
    Сообщений
    2
    Генук здрасьте... вот уж НДФЛ_удержанный возникает строго по НК исключительно при выплате дохода... поэтому уж точно в 5.4 будет ноль
    ИЗ АВТОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

    СТЕЛЬМАХ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - Заместитель начальника отдела налогообложения доходов физических лиц Минфина России

    "Поскольку налог не был удержан, показатель п. 5.3 "Сумма налога исчисленная" справки 2-НДФЛ не будет совпадать с показателем п. 5.4 "Сумма налога удержанная". В таком виде организация обязана представить справки в налоговый орган не позднее 1 апреля 2011 г. После того как зарплата будет выплачена в 2011 г., организация обязана будет удержать налог и представить в налоговый орган (с тем же номером, с которым сдавались первоначальные справки) справки 2-НДФЛ за 2010 г. по тем работникам, сведения по которым скорректированы.

    Соответственно, в таких справках 2-НДФЛ показатель по п. 5.3 "Сумма налога исчисленная" будет совпадать с показателем п. 5.4 "Сумма налога удержанная".

  3. #33
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    ilmarina, там контекст неясен... да и похоже на устный торопливый ответ по 2010 году... несерьёзно...

  4. #34
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Daydreamer, можно...

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2012
    Сообщений
    123
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Daydreamer, можно...
    Тогда, наверное, так и поступлю. Других вариантов не вижу. А так в бюджет НДФЛ будет перечислен в полном объеме. Спасибо за помощь.

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2013
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    ilmarina, там контекст неясен... да и похоже на устный торопливый ответ по 2010 году... несерьёзно...
    Статья 223 НК РФ. Дата фактического получения дохода


    1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 4 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
    (в ред. Федеральных законов от 05.04.2010 N 41-ФЗ, от 07.03.2011 N 23-ФЗ)
    1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
    2) передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в натуральной форме;
    3) уплаты налогоплательщиком процентов по полученным заемным (кредитным) средствам, приобретения товаров (работ, услуг), приобретения ценных бумаг - при получении доходов в виде материальной выгоды.
    (в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
    2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
    (в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)

  7. #37
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    ilmarina, справка 2-НДФЛ не о полученных физлицом доходах, а о выплаченных налоговым агентом доходах...

  8. #38
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    справка 2-НДФЛ не о полученных физлицом доходах, а о выплаченных налоговым агентом доходах...
    2-НДФЛ - справка о доходах вообще. И о полученных и о исчисленных и о перечисленных. Исчисляется НДФЛ на дату получения дохода в соответствии с указанной в НК РФ, удерживается при выплате денежных средств, перечисления на счет третьего лица или дохода в натуральной форме. Так что исчисленный НДФЛ в справке должен быть в т.ч. и по неполученной зарплате, если дата получения дохода в пределах налогового периода.

  9. #39
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    GSokolov, прочтите, наконец, рекомендации по заполнению справки...

  10. #40
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста, если в ноябре и декабре зарплата начислялась, но не выплачивалась, соответственно и НДФЛ в бюджет не платился, то в справке ноябрь и декабрь не указываются? До сих пор з/пл не выплачена, р/сч заблокирован.

  11. #41
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    GSokolov, прочтите, наконец, рекомендации по заполнению справки...
    Читаю:
    Справки заполняется на основании данных учета доходов, выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета.
    Есть исчисленный налог в регистре по дате получения дохода (а для оплаты труда получение дохода - это последний день месяца, за который начислена зарплата), будь добр указать это в справке. У старттопика речь как раз о зарплатном НДФЛ. Что не так?

  12. #42
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    GSokolov, мы с Вами по разному понимаем русский язык?

    заполняется НА ОСНОВАНИИ - это не означает, что само основание всегда идёт напрямую...

    если судья выносит приговор на основании улик, то это же не означает, что улики ИДУТ в приговор...

    в Рекомендациях есть ПРЯМОЕ требование:
    Справки представляются налоговыми агентами по каждому физическому лицу, получившему доходы от данного налогового агента, отдельно по каждой ставке налога
    слово "получившему" надо разъяснять?

  13. #43
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в справке ноябрь и декабрь не указываются?
    ИМХО, указываются. И указывается, что удержанный налог меньше исчисленного. Однако, это не определяет обязательство подачи сведений до 1 февраля справок с индексом "2", т.к. они подаются при невозможности удержать налог, а в данном случае возможность имеется, только время исполнения её неопределено. Думаю, что после выплаты зарплаты следует вновь подать справки за этот год с суммой полностью удержанного налога. Кстати, даже с арестованных счетов работодатель имеет возможность платить зарплату.

  14. #44
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    слово "получившему" надо разъяснять?
    Надо. Я считаю получение дохода по дате его получения, указанной в НК РФ. Для зарплаты - последний день месяца начисления, для остальных - по дате выплаты дохода. Вы считаете иначе?
    P.S. В НК РФ есть ещё понятие "дата фактического получения дохода", которое имеет отношение не к исчисленному, а к удержанному НДФЛ.
    Последний раз редактировалось GSokolov; 30.03.2013 в 10:38.

  15. #45
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    жаль, что мы не вместе работаем... я б Вам каждый месяц выдавал на руки расчётные листки вместо денег и говорил, что Вы получили доход...

  16. #46
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Однако, не я составлял Налоговый Кодекс, чтобы меня так обижать, это к депутатам.

  17. #47
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2012
    Сообщений
    34
    Добрый день.Нужна помощь .Налоговая прислала уведомление с просьбой предоставить пояснения за 2014 год. Удержанный по справкам ндфл расходится с фактическим перечислениями в бюджет согласно платежным поручениям. В справках за 2014 год я показала начисленный=удержанный=перечисленный. Причем до настоящего времени у нас есть задолженность по зарплате за 2014г.
    Прочитав , все ответы в данной теме разговора , делаю вывод, что мне нужно отправить в налоговую уточненную справку , где нужно отразить только выплаченный доход и соответствующий ему удержанный и перечисленный налог.
    Но кроме объяснений налоговая просит предоставить карточку счета 68.01 , в которой отражены начисленные и перечисленные суммы налога.Да еще и за три года с 2014 по 2016г. Как они будут проверять в 68.01 суммы выплаченного дохода.
    Что делать прям не знаю.
    Справку уточню, а вот 68.01 отправлять совсем не хочется. Так как и в 2015 и в 2016 г зарплату выплачиваем по мере поступления денежных средств.
    спасибо, еще раз извиняюсь, что подняла такой древний разговор.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	уведомление.jpg 
Просмотров:	165 
Размер:	263.6 Кб 
ID:	58414  

  18. #48
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    esfomintseva, скорее всего, налоговая сверила поступления в бюджет с вашими платёжками, в которых указывается налоговый период, и суммы в платёжках разошлись с тем, что показано в 2-НДФЛ по удержанному налогу. Вам с этим разобраться нужно, отобрать платёжки, которые были за 2014 год и посмотреть, какой налоговый период (поле 107) был в них указан.
    Требуемую справку по 68.1 счету представить всё-таки придётся, если не хотите лишних штрафов. По ней налоговая сравнит кредит и дебет счета по датам и сверит в вашими платёжками. Если Вы уверены, что весь начисленный а 2014 год налог уже уплачен, то нужно только дать пояснения по несовпадению налоговых периодов в платёжках с реальными перечислениями налога.

  19. #49
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2012
    Сообщений
    34
    но в кт 68.01 идет только начисленный налог, удержанный там не отражается.Налоговая в этом случае не сможет меня адекватно проверить .
    А платежках я обычно ставлю месяц в котором я перечисляю ндфл.

  20. #50
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от esfomintseva Посмотреть сообщение
    но в кт 68.01 идет только начисленный налог
    А Дт68.01 отсутствует вообще? Вы как отражаете налоговые платежи НДФЛ по 51 счету? Удержанный НДФЛ в прошлом году и ранее должен был по датам практически совпадать с перечисленным.

    Цитата Сообщение от esfomintseva Посмотреть сообщение
    А платежках я обычно ставлю месяц в котором я перечисляю ндфл.
    А должны ставить период за который платите.

  21. #51
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2012
    Сообщений
    34
    я думаю, что налоговая запрашивает 68.01 точно не для сверки моего ДТ по 68.01

  22. #52
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Т.е. Вы считаете, что платёжки с неверными периодами привязаны к Кт68.01? К начислениям, а не уплатам? Налоговикам нужно и то и другое, чтобы сверить уплаты с начислениями и выявить ошибки. А потом сопоставить с вашими объяснениями. К тому же налоговикам нужно иметь ясность о неуплаченном налоге на начало 2016 года в связи с введением 6-НДФЛ.

  23. #53
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2012
    Сообщений
    34
    позвоню завтра в налоговую на всякий случай, спасибо,

  24. #54
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2012
    Сообщений
    34
    в платежках, на мой взгляд ,я верно указываю период. Если выплачиваю заработную плату, к примеру, за декабрь 2015 г . в январе 2016, то в п.п в поле 107 "Показатель налогового периода " ставлю МС.01.2016

    поправьте меня, если я делаю неправильно.
    Спасибо

  25. #55
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Нужно ставить тот период, за который платите, см. Приказ 107н. Платёж НДФЛ - периодический платёж, поэтому ставить нужно показатель периодичности платежа и тот налоговый период, за который платите. На это недавно обратила внимание ФНС. Если в январе платите удержанный налог, исчисленный за 2015 год, то и указывать нужно МС.12.2015
    Последний раз редактировалось GSokolov; 16.06.2016 в 11:22.

  26. #56
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    GSokolov,
    Если законодательством о налогах и сборах по годовому платежу предусматривается более одного срока уплаты налогового платежа и установлены конкретные даты уплаты налога (сбора) для каждого срока, то в показателе налогового периода указываются эти даты.
    Правильный ответ следующий:
    либо надо было указать период для года 2015, например:
    МС.12.2015

    либо точную дату (январская выплата зарплаты за декабрь + 1), например:
    12.01.2016

  27. #57
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Для НДФЛ у НА установлен один срок уплаты и не разделяется на периоды. Точную дату можно указывать только для платежей НДФЛ с отпускных или других разовых платежей, не относящихся к зарплате (там налоговые периоды совпадают).

  28. #58
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Да и вообще с этого года при наличии 6-НДФЛ лучше пользоваться точной датой в 107, за исключением выплат скопом, когда указывать период.

  29. #59

  30. #60
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    GSokolov, в связи с полной путаницей в объяснениях по 6-НДФЛ, думаю, следует дождаться разъяснений и по полю 107... если у налоговиков дойдут руки ) к концу года...

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)