Здравствуйте. Помогите в решении для меня глобальной проблемы: мне надо сдать корректировку за 4 квартал 2012г....Индивидуальные сведения я поставила - 2013г 1 кв корр за 2012г 4 кв, а как правильно сделать РСВ?
Здравствуйте. Помогите в решении для меня глобальной проблемы: мне надо сдать корректировку за 4 квартал 2012г....Индивидуальные сведения я поставила - 2013г 1 кв корр за 2012г 4 кв, а как правильно сделать РСВ?
как обычную декларацию...с номером корректировки 001....за 4 кв 2012 года..ИМХО, по действующей тогда форме
Почему-то я Вам верю...
спасибо
Помогите пожалуйста с нумерацией пачеки не только
Сотрудник был в декабре 2012 (с 18 по 29 декабря) на больничном, а т.к. больничный принес только в январе 2013г, я не поставила ему в отчете за 4 квартал 2013 "врнетруд"Забыла! Теперь надо подать корректировку СЗВ 6-1 (в первичном отчете этот сотрудник отражался в СЗВ 6-2) за 4 квартал 2012г. Суммы в отчете не меняются!
1. Какой отчет мне сдавать, то что СЗВ 6-1 понятно, а СЗВ 6-2 тоже ж изменится, в нем не будет этого сотрудника, надо сдавать? а СЗВ 6-3 надо?
2. Почему при выгрузке корректирующей СЗВ 6-1, в АДВ 6-2 стоят нули, это правильно? а в СЗВ 6-1 стоят правильные суммы.
Наверно никто не сталкивался с подобной ситуациейНо все равно заранее спасибо!
Пожалусьа, помогите, помогите, помогите.Сегодня хочу сдать отчет, в ПФР не реально дозвонится((( Мне надо подать корректировку за 4 кв 2012г! Раньше сотрудник был отражен в СЗВ 6-2, а сейчас будет (после корректировки) в СЗВ 6-1! так вот я буду подавать корректировку по сзв 6-1, а надо ли мне подавать "отменяющую" форму СЗВ 6-2?
узнала! вдруг кому-то пригодится! сдавать только корректировочную СЗВ 6-1, а АДВ прикреплять по инструкции- ее высылает ПФР!
У меня тоже такая ситуация, сдала по ТКС с отчетностью за 1 квартал коррект. СЗВ-6-1.
Пришел положительный протокол и РАСПИСКА
в приеме документов с ЭЦП, содержащих сведения о начисленных и
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование
и страховом стаже застрахованных лиц,
переданных по электронным каналам связи
Что это значит? Сдана ли отчетность? У вас тоже так было?
Чтоб новую тему не открывать.
Сдавала РСВ и ИС за 1-й квартал по ИП. Сейчас оказалось, что ИП работникам начислял компенсацию за использование авто в рабочих целях (по нормативу 1500 рублей), пока не выплачивал. Плюс при сдаче отчета оказалось, что сумма взносов, заплаченная ИП в ФФОМС за себя (фиксированные платежи платит в расчете на квартал ежеквартально) зачислены как платежи за работников. Ошибка была в регистрационном номере - указал "работодательский" вместо своего. Я позвонила в банковскую группу и там сказали, что платеж перекинут на ИП.
Т.е. мне сейчас нужно делать корректировку:
1. Откорректировать сумму начисленных выплат в пользу работников (не облагаемых естественно взносами)
2. Откорректировать сумму взносов, уплаченную в ФФОМС
Надо попросить от ПФР какое-то подтверждение переброски? Чтобы в будущем не возникло расхождений по оплате? Или их внутренних перемещений и того, что у нас будет сдана корректировка достаточно?
Улыбка украшает любого человека
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)