Добрый день уважаемые коллеги!
Делаю годовой отчет.... есть вопросы к вам.
Мы импортируем товар из Белоруссии.
Вот какие проводки я делаю по импортному НДС
Д 19(импорт НДС) К 68.2 НДС к уплате на дату оприходования товара
Д 68.2 К 19 (импорт НДС) НДС к вычету, эту проводку я выписываю на дату когда НДС в бюджет оплачиваю....
В декабре месяце был приобретен импортный товар я сделала первую проводку Д 19 К 68.2, а оплачивала я этот НДС уже в январе 2013 года, и получается что у меня на конец года по Д 19 счета висит эта сумма. Это нормально? Или лучше мне проводку Д 19 К 68.2 вообще не рисовать, а нарисовать ее в январе.
Заранее спасибо за ответ.
Очень жду.



Ответить с цитированием