×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. Аноним
    Гость

    Н02.01 как закрыть

    добрый день. 1с77 бух
    по счету Н02.01 висят мпз, которые уже списаны. как его закрыть?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Любой забалансовый счет можно тупо закрыть ручной проводкой. Система двойной записи для забаланса не применяется.
    С уважением, Bazil.

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Bazil Посмотреть сообщение
    Любой забалансовый счет можно тупо закрыть ручной проводкой. Система двойной записи для забаланса не применяется.
    а тогда попадет в декларацию по прибыли? у меня проблема в том, что туда не попало)

  4. Аноним
    Гость
    нужно сделать проводку Н02/Н02.01?

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нужно сделать проводку Н02/Н02.01?
    или Н07.04.1/Н02.01?

  6. Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Это надо смотреть в саму декларацию в конфигураторе, или книжку почитать по налоговому учету в бух-7.7. Вопрос был как закрыть забалансовый счет.
    С уважением, Bazil.

  7. Аноним
    Гость
    хорошо. как закрыть забалансовый счет Н02.01? на какой счет идет закрытие?)

  8. Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Н02.01? на какой счет идет закрытие?)
    Уважаемый (ая), я же сказал, что ни на какой. Это забаланс. Просто делаете проводку в Дебет (или кредит) счета на нужную сумму с нужной аналитикой. Забалансовые счета служат для дополнительной детализации учета. Есть, например, счет ДФЛ1 для накопления доходов. Н02.2 в упрощенке отвечает за формирование записей КУДиР и т.д. Например, у меня в семерке есть свой забалансовый счет (ТБ) для учета топливных билетов на счете 50.3, который не имеет аналитики в типовой конфе. Проводки идут по синтетике на 50.3 и одновременно по забалансу ТБ с полной моей аналитикой. Детализация показывается простым отчетом. Примерно так построен налоговый учет в 7.7 - там счета НУ как правило забалансовые.
    С уважением, Bazil.

  9. Аноним
    Гость
    поняла. спасибо.

  10. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    на какой счет идет закрытие?)
    На Н.07.04 или Н01.05 или еще куда может пойти, в зависимости от того, к каким расходам у вас эти материалы должны относится.
    Обычно списываются в НУ при проведении документа "перемещение материалов"

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    На Н.07.04 или Н01.05 или еще куда может пойти, в зависимости от того, к каким расходам у вас эти материалы должны относится.
    Обычно списываются в НУ при проведении документа "перемещение материалов"
    ну это, конечно, не прямые расходы. косвенные.

  12. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    На Н.07.04 или Н01.05 или еще куда может пойти, в зависимости от того, к каким расходам у вас эти материалы должны относится.
    Обычно списываются в НУ при проведении документа "перемещение материалов"
    ну вот. нужно было просто сделать именно документом "перемещение материалов", а у меня то ручками было.
    теперь все ок. спасибо!
    может вы сможете помочь с "Счет Н15 висит по кредиту красным
    Налоги и отчисления. откуда красное не понимаю вообще. Открываю оборотку по Н15. Эти красные-отражение переплаты при закрытии счета-документ регламентные операции по ну за декабрь 2012. откуда эта переплата может быть? "

  13. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    может вы сможете помочь с "Счет Н15 висит по кредиту красным
    Этот счет я не понимаю Та же ерунда с краснотой, что оно имело ввиду...

  14. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Этот счет я не понимаю Та же ерунда с краснотой, что оно имело ввиду...
    ааа. у вас тоже так?...ну вот за прошлый год у меня такого не было.
    ладно...пусть висит....

  15. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    У меня каждый год на этом счете какие-то непонятные остатки получаются.

  16. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    У меня каждый год на этом счете какие-то непонятные остатки получаются.
    ясненько. а не читали в руководстве про этот счет?

  17. Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Цитата Харитонов 2003 г.
    В системе налогового учета перечисленных сумм единого социального налога и расчетов с бюджетом по их уплате ведется на счете Н15 "Налоги и отчисления".
    Аналитический учет ведется по каждой "составляющей" ЕСН (субконто "Налоги и отчисления" типа "Справочник") и срокам уплаты (субконто "Сроки уплаты" типа "Дата").
    С уважением, Bazil.

  18. Аноним
    Гость
    это понятно)

  19. Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Нашел в закромах Родины более позднюю версию 2005 года (3 издание)
    Харитонов С.А. "Налог на прибыль: Методология учета в ''1С: Бухгалтерии 7.7''". Кому надо - пишите в личку
    С уважением, Bazil.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)