НДС с оплаты за основные средства включаем в прочие платежи по текущей деятельности, так?
НДС с оплаты за основные средства включаем в прочие платежи по текущей деятельности, так?
платежи за ос, очищенные от ндс ставите в денежные потоки от инвест. операций? тогда и НДС в этот же раздел - новую строку добавьте с наименованием "НДС"
Спасибо. Вот в чем сомнения. Ведь мы должны из НДС полученного от покупателей (у нас не было продаж ОС и тп..) вычесть НДС, оплаченный поставщикам и вычесть НДС, перечисленный в бюджет. Если разница положительная- то в прочие поступления по текущей деятельности, если отрицательная, то в прочие платежи.
Значит НДС по ОС в данном расчете не участвует? Его просто отдельной строчкой 2 раздела показываем?
Другие мнения есть?
сомнения в информативности заполнения данной формы и применения для анализа - я не вижу.
по НДС - судя из пбу 23/2011 ндс указывается свернуто и выделено отдельно по строкам.
Значит НДС по ОС в данном расчете не участвует? Его просто отдельной строчкой 2 раздела показываем?
да
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)