Здравствуйте! прочитала много тем про агентские договора, не так и не смогла разобраться в своей ситуации...
Заключили с ПБОЮЛ агентский договор (подбор клиентов, разъезды по всей стране и т.д...)
Агенту заплатили его вознаграждение в ноябре месяце 2004г. (он на УСНО доходы), но Агент отчет не представил, поэтому я повесили эту сумму на 60,2 счет. (Оплатила по распоряжению директора). Отчет он представил в марте месяце 2005г и директор утвердил его соответственно в марте!
Вот и у меня появилась головная боль!
1.Могу ли я поставить в расход на 44счет вознаграждение в марте месяце?
2.Не будет ли считаться, что мы «раз оплатили вознаграждение, значит, согласились с отчетом в ноябре 2004г.?»
3. Какие мне дальше делать проводки?
Я думаю, так: Д60,2 К 51
Д 44,1,1 К 60,2???



