Подскажите, пожалуйста, с сентября начисляется амортизация но при закрытии года 01 счет имеет дебетовое сальдо равное первоначальной стоимости.Должна же вычитаться амортизация? как исправить?
Подскажите, пожалуйста, с сентября начисляется амортизация но при закрытии года 01 счет имеет дебетовое сальдо равное первоначальной стоимости.Должна же вычитаться амортизация? как исправить?
Так и должно быть
Амортизация начисляется по кредиту счета 02
а если у нас несколько основных средств как определить по осв какое на сколько самортизировалось?
все спасибо,просто я совсем одна и самоучка спросить не у кого!!!![]()
Если ОС правильно разнесены в программу, то и по ОСВ по счету 02 можно увидеть начисленную амортизацию по каждому ОС.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
поняла,мерси
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)