×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2012
    Сообщений
    15

    Помогите организовать учет инструмента и хоз. инвентаря.

    В организации инструмент и инвентарь в БУ учитывается как актив на сч.10.2 и совсем старый на 01. Списывается на затраты только во время выбытия. (т.е. висит на балансе очень долго, но так было прописано в уч. политике.) Предполагаю что в НУ также как и в БУ. С этого года я решила вести как положено, вновь приобретенный инструмент списывать на затраты при вводе в эксплуатацию и учитывать забалансом.
    Возникает вопрос: Инструмент который висит на счете10,2 можно будет списать на затраты только по мере выбытия (т.к. раньше было) или можно придумать какое нибудь основание для перевода его забаланс, ведь реально же он используется. Да и получается что инструмент на 01, 10 и МЦ4 счетах - это очень не удобно. Может кто нибудь даст совет с организацией мпз.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    В БУ можно все списать на расходы датой обнаружения ошибки - т.е. сейчас. В НУ, если хочется, можно подать уточненки, ведь Вы завышали прибыль.
    Цитата Сообщение от alan05 Посмотреть сообщение
    совсем старый на 01
    насколько старый и какова его стоимость, что он на 01 счете оказался?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2012
    Сообщений
    15
    на 01 - это тоже малоценка висит со времен царя гороха, скорее всего в свое время не перевели в состав МПЗ. Если исправлять в БУ сейчас через 84 счет? И какое основание нужно (изменение в учетной политике или инвентаризация) НУ трогать не буду, себе дороже будет.

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Имхо, инвентаризация, изменения в УП не совсем подходят, т.к. не действуют задним числом.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Конечно инвентаризация. Проинвентаризировать и привести счета в порядок в соответствии с действительностью.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2012
    Сообщений
    15
    Спасибо большое.

  7. #7
    Клерк Аватар для titova-tlt
    Регистрация
    06.12.2010
    Сообщений
    558
    на забаланс попадает все только через 10.9. вводом в эксплуатацию, перенесите на 10.9. инвентаризацией реальные материалы и введите их в эксплуатацию, сумма инвентаря спишется, а количество будет находиться на забалансе МЦ,04

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)