×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 33
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2012
    Сообщений
    37

    Помогите правильно оформить проводки по изготовлению продукции для собственных нужд

    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с проводками.
    Производственное предприятие делает для собственных нужд продукцию.
    Делаю следующие проводки:



    Дт 20 Кт 10 Списываю материалы на основное пр-во
    Дт 20 Кт 70 ЗП работников
    Дт 43 готовая прод. Кт 40 выпуск продукции..

    А дальше? Выпустила я её и должна списать в себестоимость?
    Ну не пойму дальше как, подскажите пожалуйста.
    Наверно не должно быть Дт 43 готовая прод. Кт 40 выпуск продукции..
    А должно
    Дт 90.2.1 себестоимость продукции Кт 20



    ------Например мы сделали шкафы и устанавили их на свое же производство, в цех.
    если я спишу
    1. в Дт 90.2.1 Кт 43 списаны себестоимость затрат на пр-во.
    2. А если я его потом этот шкаф отнесу в Дт сч. 10.как хоз.инвентарь Кт 90.2.1. Так можно?
    --------Сделали шкаф и он ждет пока построим новый цех и установим туда.

    1. в Дт 90.2.1 Кт 43 списаны себестоимость затрат на пр-во.
    2. в Дт сч. 10.как хоз.инвентарь Кт 90.2.1.
    3. С Дт сч.10 в Кт сч 08. (т.к. там собираю затраты на стр-во здания?)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от SIRENI Посмотреть сообщение
    Например мы сделали шкафы и устанавили их на свое же производство, в цех
    25 (или где вы затраты на цех собираете) - 43

    Цитата Сообщение от SIRENI Посмотреть сообщение
    Сделали шкаф и он ждет пока построим новый цех и установим туда
    На 43 и ждет

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2012
    Сообщений
    37
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    25 (или где вы затраты на цех собираете) - 43


    На 43 и ждет
    так счет учета себ-ти затрат 90.2.1 должен присуттвовать?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от SIRENI Посмотреть сообщение
    так счет учета себ-ти затрат 90.2.1 должен присуттвовать?
    Сначала присутствует счет учета затрат: 20, 25, 26, 44
    Потом эти счета тем или иным путем закрываются на 90

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2012
    Сообщений
    37
    Если не возражаетае подтвердите проводки поподробней
    Изготавливаем изделие:
    Дт 20 Кт 10 Списываю материалы на основное пр-во
    Дт 20 Кт 70 ЗП работников
    Дт 43 готовая прод. Кт 40 выпуск продукции.
    Дт 90.2.1 Кт 43 Списана себестоимость продукции

    а потом в цех шкаф отправить какой проводкой, у меня только основное пр-во это цех. 20 сч

  6. #6
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    А зачем вы используете счет 40?
    Это в учетной политике определяется

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от SIRENI Посмотреть сообщение
    Дт 90.2.1 Кт 43 Списана себестоимость продукции
    Эта проводка, когда продаете.
    Если используете для собственных нужд, то 20 - 43 При условии, что:
    Цитата Сообщение от SIRENI Посмотреть сообщение
    у меня только основное пр-во это цех. 20 сч

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2012
    Сообщений
    37
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    А зачем вы используете счет 40?
    Это в учетной политике определяется
    У нас программа 1С 7.7.ПУБ. Когда делаем документ "выпуск продукции", при проведении она автоматом ставит такую проводку
    Дт 43 "Шкаф" Кт 40 готовая продукция
    Дт 20 Кт 10 Списаны материалы
    Дт 20 Кт 70 Нач ЗП


    Потом при проведении док-та реализация-
    Дт 90.2.1 готовая продукция Кт 43 "Шкаф"

  9. #9
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    У вас в учетной политике есть выбор "с использованием счета 40" и "без использования счета 40"
    Выбирайте второе

    Документ Отчет производства о смене создавали? Он формирует проводку 43-20

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2012
    Сообщений
    37
    Простите, может не совсем понимаю, в программе этой только начала работать, Посмотрела все настройки учетной политики, нет выбора со сч 40 или без. Если работаете, подскажите. Спасибо.
    И отчета такого не нахожу...

  11. #11
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    В 7 не работаю. В 8 есть. И в 7 должно быть

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2012
    Сообщений
    37
    Вот сейчас читаю на форуме http://www.buh.ru/ где же мне снять выбор со сч. 40
    Ответ программера:
    "Нигде. Можно не производить процедуру пересчёта фактической себестоимости при закрытии месяца и закрывать 20 счёт вручную."
    еще
    В типовой бух 4.5 нельзя совем отключить использование счёта 40.
    можно лишь не производить пересчёт себестоимости.

    для учёта ГП придётся переделывать документ "передача ГП на склад", так как он формирует изначально проводку 43-40 или 21-40.

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Да ничем он не мешает, этот 40-й счет

  14. #14
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Не помешает. Просто как-то проще без него

    Все равно автору надо делать документ Отчет производства о смене

  15. #15
    Клерк Аватар для galinaarictova
    Регистрация
    01.05.2012
    Сообщений
    675
    Цитата Сообщение от SIRENI Посмотреть сообщение
    Дт 20 Кт 70 ЗП работников
    Цитата Сообщение от SIRENI Посмотреть сообщение
    Дт 20 Кт 70 Нач ЗП
    а почему везде отсутствует последующая за начислением зарплаты проводка по К 69 ??
    Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах трактуются в пользу налогоплательщика.. ( п.7 ст. 3 НКРФ )

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2012
    Сообщений
    37
    Она начисляется закрытием месяца, автоматически. сдесь говорила только о проводках, которые формируются определенными документами. Выпуск продукции, реализация. Все остальное....закрытие месяца.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2012
    Сообщений
    37
    Что-т ов моей супер программе его вообще не наблюдаю, сижу ищу вот...

  18. #18
    Клерк Аватар для galinaarictova
    Регистрация
    01.05.2012
    Сообщений
    675
    43-70 Начислена зарплата
    70- 68.НДФЛ
    70-50
    43 - 69 ПФ, ФСС, ФФОМС, ТФОМС
    Т.е я полагаю, что мы должны скинуть это все на сч. 43 прежде чем 43 закроем на 90
    Последний раз редактировалось galinaarictova; 02.04.2013 в 21:12.
    Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах трактуются в пользу налогоплательщика.. ( п.7 ст. 3 НКРФ )

  19. #19
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    galinaarictova, не бывает проводок 43-70, 43-69...

  20. #20
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от galinaarictova Посмотреть сообщение
    43-70 Начислена зарплата
    Куда-куда зарплата начислена?
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    надо делать документ Отчет производства о смене
    В 7-ке вроде нет такого

  21. #21
    Клерк Аватар для galinaarictova
    Регистрация
    01.05.2012
    Сообщений
    675
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    не бывает проводок 43-70, 43-69..
    кто сказал??


    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Куда-куда зарплата начислена?
    НЕ куда - куда , А КОМУ - КОМУ

    Взносы начисляют в корреспонденции с тем же счетом, что и вознаграждение..

    шкаф значит на 43 собирали.. а зарплату ( вознаграждение рабочим за сборку шкафа) как затрату на этот шкаф на какой счет спишем.. вместе со взносами???
    Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах трактуются в пользу налогоплательщика.. ( п.7 ст. 3 НКРФ )

  22. #22
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    А что, теперь счет 43 стал одним из счетов затрат?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    Счет 43 "Готовая продукция"
    Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции, изготовленной для продажи, в том числе и продукции, частично предназначенной для собственных нужд организации, отражается по дебету счета 43 "Готовая продукция" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство или счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". Если готовая продукция полностью направляется для использования в самой организации, то она на счет 43 "Готовая продукция" может не приходоваться, а учитывается на счете 10 "Материалы" и других аналогичных счетах в зависимости от назначения этой продукции.Это из плата счетов. Если кто забыл.
    Мы не пользуемся 43 счетом., собрали затраты на 23 и списали на 10. С 10 на 20 после получения подразделением многоуважаемого шкафа.
    И зачем такой огород из проводок городить?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    с 70, 68 и 69 счетами 43 действительно не корреспондируется. Смотрим тот же первоисточник ПРИКАЗ
    от 31 октября 2000 г. N 94н

    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
    ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
    И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ

  25. #25
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от galinaarictova Посмотреть сообщение
    НЕ куда - куда , А КОМУ - КОМУ
    galinaarictova, вопрос по кредиту в вашей проводке не стоял. Но вот отнесение каких-либо расходов на себестоимость готовой продукции - это пугающая безграмотность.

  26. #26
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Январь,
    В 7-ке должен должен быть документ, аналогичный Отчету производства о смене в 8-ке. Который формирует проводку 43-20

  27. #27
    Клерк Аватар для galinaarictova
    Регистрация
    01.05.2012
    Сообщений
    675
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Но вот отнесение каких-либо расходов на себестоимость готовой продукции - это пугающая безграмотность.
    Я не относила на себестоимость... я включила затраты в себестоимость, точнее желала включить в себестоимость, но вот получилось так коряво ... и не стоит пугаться.. студентам простительно делать ошибки.. на них мы учимся.. не будьте слишком строги..

    m'm, спасибо огромное ..доходчиво..
    Цитата Сообщение от m'm Посмотреть сообщение
    . Если готовая продукция полностью направляется для использования в самой организации, то она на счет 43 "Готовая продукция" может не приходоваться, а учитывается на счете 10 "Материалы" и других аналогичных счетах в зависимости от назначения этой продукции.Это из плата счетов. Если кто забыл.
    Но у меня остался вопрос.. а вознаграждение человеку, который этот шкаф собирал мы как отразим.. затраты на вознаграждение плотника Кузикина мы как в стоимость шкафа включим?
    Последний раз редактировалось galinaarictova; 03.04.2013 в 12:33.
    Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах трактуются в пользу налогоплательщика.. ( п.7 ст. 3 НКРФ )

  28. #28
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    путем аккумулирования на затратных счетах до момента оприходования
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  29. #29
    Клерк Аватар для galinaarictova
    Регистрация
    01.05.2012
    Сообщений
    675
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    путем аккумулирования на затратных счетах до момента оприходования
    это я понимаю..я не могу сообразить сч. т.е. предполагаю:
    23-70
    10 -23
    так??
    Последний раз редактировалось galinaarictova; 03.04.2013 в 12:48.
    Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах трактуются в пользу налогоплательщика.. ( п.7 ст. 3 НКРФ )

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    [23-10,70,68,76 получили себестоимость изделия. У нас еще и 25 и 26. Никаких прибылей. убытков.Чистеного затраты на изготовление. Продавать же не соибраемся.
    10-23. У нас вспомогательное производство есть, поэтому 23.У вас его может не быть.Могут быть 25 и 26.Но срокее всего у вас тоже вспомогательный цех,участок. 23 вполне подходит.
    Отчетами производства о смене мы не пользуемся. Формируем справками, требованиями, расчетами.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)