Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как разумнее поступить в сложившейся ситуации.
ООО на УСНО (доходы-расходы), я - новый бухгалтер. Пришло письмо из ИФНС с требованием о предоставлении КУДИР за 2012 г., либо о подаче уточненной декларации. КУДИР не велась, в 1С-ке - бардак, в сданной декларации фантастические цифры, но зато уплачен минимальный налог. По моим подсчетам выходит, что фирма все же получила доход, и налог нужно заплатить соответствующий (15 %).
Теперь вопрос: если я сначала напишу письмо о зачете уплаченного налога (1%), на КБК 15%, потом (на следующий день) подам уточненную декларацию - не попадет ли злосчастное ООО на штраф за занижение налоговой базы? Будет ли считаться налог 15% уплаченным? Суммы примерно одинаковые, поэтому я не знаю, что лучше - доплатить разницу между перечисленным 1% и посчитанными 15%, либо перечислить всю "правильную" сумму на "правильный" КБК, а потом разбираться с минимальным?
Заранее спасибо, и простите за путанницу - я сама в шоке![]()



