1



1
Best regards, Михаил
в продолжение вопроса, за 1 кв. я эти 1500 учла, т.е. занизила НБ (так как должна уточненку сделать и учесть их в 2012г.), трогать или нет эти 1500? или сдать уточненки и забыть?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как поступить в сложившейся в нашей компании ситуации.
За 1 квартал нами была подана нулевая декларация по налогу на прибыль. Потом мы пришли-таки к пониманию того,что прибыль у нас есть, соответственно, если мыслить логически, нам необходимо подавать уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль. Однако мы хотели бы поступить следующим образом, оставить нулевую декларацию без изменений, в свою очередь, уточненную не подавать, а подать соответствующую информацию суммировано во 2-м квартале плюс то, что непосредственно относится ко 2-му кварталу. Мы делаем это с той целью, что размер прибыли не ахти как велик и особо деятельности, влекущей за собой прибыль не происходило, поэтому, собственно, мы решили подождать и подать прибыль за 1 квартал вместе с наличием или неналичием прибыли во 2-м квартале.
Внимание вопрос! :-) Правомерны ли мы поступать вышеозвученным методом или же это ложный путь, который может повлечь за собой штрафы и пени? И лучше как положено подать уточненку по прибыли за 1 квартал и позже в свое время, все то, что относится ко 2-му кварталу?
Будьте добры, внесите некоторую ясность в сложившейся ситуации!
Буду Вам очень признательна!!
Заранее огромное спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)