×
Страница 31 из 80 ПерваяПервая ... 2127282930313233343541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 2379
  1. #901
    Аноним
    Гость
    Выдали отрицательный протокол проверки(неправильно занесла оплаты). Но протокол почему-то без копеек, ведь РСВ_1 с копейками? или нет? И еще. Можно ли перечислять страховые взносы с копейками, чтобы потом не было расхождений с ПФР или надо в рублях и чем это регламентировано?

  2. #902
    Аноним
    Гость
    Пришел отрицат протокол,пишут что по 2 сотрудникам уплачено больше чем начислено, при чем приводят статистику с 2010 года как положено/ Но переплата эта идет по накопительной части, потому что покрывает задолженность по сотрудникам за прошлые года.
    Плюс в той статистике что они мне прислали есть сводная таблица по их данным, начислено и уплачено, и она не идет с тем, чо я веду у себя по уже сданым отчетам. НЕ идет надо сказать по уплате страховой части, и судя по всему то, что мы платили в погашение солидарной части. Потому как у нас по уплате страховой стоит все погашено, а пф рисует тысячи недоплаты. Могли п пф разнести сумму уплаты как-то иначе уже после? потому как я ведь все из протоколов заносила к себе в проверочный файл. у нас в этом году инспектор поменялась.

  3. #903
    Наталья Витальевна Наталья Витальевна вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2013
    Сообщений
    1
    Подскажите пожалуйста как мне сделать корректировку. Отправила отчет за 1 квартал 2013г. по льготникам. Позже вяснилось, что из цеха неправильно подали табель и у одного человека работа во вредных условиях менее 80%. Нужно ли делать корректировку суммы начислений? Ранее корректировку не делала, но видела как это делали другие. Научите пожалуйста.

  4. #904
    Аноним
    Гость
    Ситуация проста и ужасна- в результате сбоя отчет в ПФР не ушел. Увидели факт не отправки лишь спустя пару дней, а сроки сдачи вышли.

    Штрафы за предоставление отчета с опозданием - огромны ( на предприятии работает 500 человек ) Главбуха просто расстреляют.

    Какие есть варианты по уменьшению или вообще по избежанию штрафа?

    Сейчас разные варианты прикидываем.

    1) Поехать в ПФР, попробовать договориться, чтобы приняли без штрафа ( сильно и горько плакать )
    2) Отправить в ПФР нулевой отчет ( штраф минимален ) как только примут - отправить уточненку с нормальными взносами
    3) Отправить в ПФР отчет с минимальными суммами ( пересчитать з\п по минимуму ) штраф будет уже не такой большой, как примут - отправить уточненку с нормальными взносами

    Может кто сталкивался ?

  5. #905
    булатова булатова вне форума
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    Цитата Сообщение от Наталья Витальевна Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как мне сделать корректировку. Отправила отчет за 1 квартал 2013г. по льготникам. Позже вяснилось, что из цеха неправильно подали табель и у одного человека работа во вредных условиях менее 80%. Нужно ли делать корректировку суммы начислений? Ранее корректировку не делала, но видела как это делали другие. Научите пожалуйста.
    Корректировать ИС разрешается не раньше следующего отчетного периода, вместе с новыми исходными сведениями.
    В межотчетное время корректировку не примут.

  6. #906
    Аноним
    Гость

    Про отчетность

    Цитата Сообщение от булатова Посмотреть сообщение
    Корректировать ИС разрешается не раньше следующего отчетного периода, вместе с новыми исходными сведениями.
    В межотчетное время корректировку не примут.
    Спасибо за ответ. Я и хочу сделать корректировку в июле, когда буду делать отчет за второй квартал. Но мне нужно знать как это делается.

  7. #907
    lubezniy lubezniy вне форума
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ситуация проста и ужасна- в результате сбоя отчет в ПФР не ушел. Увидели факт не отправки лишь спустя пару дней, а сроки сдачи вышли.

    Штрафы за предоставление отчета с опозданием - огромны ( на предприятии работает 500 человек ) Главбуха просто расстреляют.

    Какие есть варианты по уменьшению или вообще по избежанию штрафа?

    Сейчас разные варианты прикидываем.

    1) Поехать в ПФР, попробовать договориться, чтобы приняли без штрафа ( сильно и горько плакать )
    2) Отправить в ПФР нулевой отчет ( штраф минимален ) как только примут - отправить уточненку с нормальными взносами
    3) Отправить в ПФР отчет с минимальными суммами ( пересчитать з\п по минимуму ) штраф будет уже не такой большой, как примут - отправить уточненку с нормальными взносами

    Может кто сталкивался ?
    Обратитесь в техподдержку Вашего спецоператора.
    С уважением,
    Виктор

  8. #908
    булатова булатова вне форума
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Я и хочу сделать корректировку в июле, когда буду делать отчет за второй квартал. Но мне нужно знать как это делается.
    Зависит от применяемой программы, у всех разные.

  9. #909
    A-lexa A-lexa вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2008
    Сообщений
    52
    Добрый день.

    Подскажите пож., кто-то сталкивался с такой проблемой или нет:

    на начало года есть задолженность в части начисленной, но не оплаченной суммы взносов 10% от суммы выплат свыше 512 т.р.

    В январе эту задолженность оплатили.

    В отчетности за 1 квартал 2013 года, получилась оплата в РСВ больше, чем отражено в АДВ, как раз на сумму задолженности взносов по солидарной части....

    ПФР не принимает отчет, говорит "такого быть не может, надо убирать эту сумму".. а куда ее убирать-то?
    Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены.

  10. #910
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    A-lexa, приведите по графе страховой:
    100
    114
    144
    150

    и АДВ итого

  11. #911
    A-lexa A-lexa вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2008
    Сообщений
    52
    100 10 099,83
    114 27 184,53
    144 31 397,17
    150 5 887,19

    и АДВ итого: начислено 27 184,53 уплачено 25 362,88 руб.
    Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены.

  12. #912
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    сколько в строке 252 за РСВ прошлый год?

  13. #913
    A-lexa A-lexa вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2008
    Сообщений
    52
    накопительным итогом: 37 933, 64
    Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены.

  14. #914
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    тогда в АДВ должно быть равенство уплачено и начислено 27 184,53

  15. #915
    A-lexa A-lexa вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2008
    Сообщений
    52
    почему? мы же начислили 27 184,53 - за 1 квартал 13, а оплатили в 1 кв.13: задолженность по людям за 4 квартал 12 года+задолженность по солидарной части + начисленное по людям за январь-февраль... Это никак не получается 27 184,54 руб.

    Нам пришел протокол:

    НАЧИСЛЕНО УПЛАЧЕНО
    Страх. часть Накопит. часть Страх. часть Накопит. часть
    ____________________________________________________________________________________
    АДВ-6-2 27184.53 10194.21 25362,88 10194.21
    РСВ-1 27184.53 10194.21 31397.17 10194.21
    Расхождения 0.00 0.00 -6034.29 0.00


    и вот эти -6 034.29 - оплаченная задолженность по солидарной части из стр.100
    Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены.

  16. #916
    A-lexa A-lexa вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2008
    Сообщений
    52
    мы уже несколько раз отправляли отчет, с разными вариациями, и везде идет сравнение между уплатой в РСВ и уплатой в АДВ. Инспектор говорит: распределяйте по людям, оплаты не может быть больше начислений. А как распределить, если мы не можем начислить сотрудникам больше, чем мы им выплатили?
    Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены.

  17. #917
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    дубль два: тупо сделайте по каждому СЗВ уплачено = начислено

  18. #918
    Винокурова Юлия Винокурова Юлия вне форума
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    мы АДВ 6-5 сшиваем с СЗВ 6-4?

  19. #919
    Аноним
    Гость

    Вопрос помогите справиться с ошибками!!! Сверка ИС и Перечней выдаёт ПРОТОКОЛ сверки ....

    ПРОТОКОЛ сверки сведений о стаже ЗЛ на соответствующих видах работ с Перечнем выдаёт множество ошибок:
    Таблица 1.1 Превышение количества рабочих дней в ИС по отношению к количеству рабочих дней позиций Перечня ....
    Таблица 2.1 ЗЛ, указанные в ИС, но отсутствующие в поименном списке к Перечню ......это как??? открываю поимённый список к Перечню все ЗЛ вбиты (присутствуют), как с этим бороться, на какую волшебную кнопку нажимать и что исправлять ???
    Таблица 3.1 ЗЛ с ошибками по дополнительному тарифу ....
    Таблица 4.3 Несовпадение доли ставки .....

    ПОМОГИТЕ!!!!! Кто столкнулся с такого рода ошибок??? и как их исправил??? Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!

  20. #920
    Аноним
    Гость

    сдаем отчетность за прошлый год - примут ли старые формы?

    Прошу помощи - так и не разделались с отчетностью за 2012 - не шли суммы в РВС, вопрос - если я сейчас везу данные за прошлый год - какие формы ИС нужно сдавать?
    и ещё вопрос - оштрафовать могут? РВС сдавали во время (по почте) - но ПФ не принимал - поскольку не сходиться с их данными по оплате....
    Заранее благодарю за ответ

  21. #921
    Аноним
    Гость
    Добрый день ! впервые отправляла отчеты в ПФ за 1 кв. по интернету. Пока поняла, что всё удовольствие от этого состоит только в том, что несколько раз ножками к ним бежать не надо, а так - в любом случае всё сильно тупо... )))
    в конце концов предъявили следующее: у меня оказалась переплата по накопительной (сотрудники) аж в целых 1р 80 к !!! Я, чтоб не заморачиваться, поставила всю эту гигантскую сумму одному из сотрудников...
    Последовал грозный звонок: отчет не принят, т.к. переплата по одному человеку НЕ ДОЛЖНА превышать 50 коп...
    Я, конечно, на них плюнув, переделала - сотрудников-то мало. Но подскажите, пожалуйста, я действительно преступила закон ? И за это - переплату в 1р 80 к, поставленную на одного сотрудника, мне (по словам СПЕЦИАЛИСТА ПФ !) грозит штраф за недостоверность предоставленных сведений ???
    Или я вовсе тупая, или ... ???

  22. #922
    Натали Б Натали Б вне форума
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день ! впервые отправляла отчеты в ПФ за 1 кв. по интернету. Пока поняла, что всё удовольствие от этого состоит только в том, что несколько раз ножками к ним бежать не надо, а так - в любом случае всё сильно тупо... )))
    в конце концов предъявили следующее: у меня оказалась переплата по накопительной (сотрудники) аж в целых 1р 80 к !!! Я, чтоб не заморачиваться, поставила всю эту гигантскую сумму одному из сотрудников...
    Последовал грозный звонок: отчет не принят, т.к. переплата по одному человеку НЕ ДОЛЖНА превышать 50 коп...
    Я, конечно, на них плюнув, переделала - сотрудников-то мало. Но подскажите, пожалуйста, я действительно преступила закон ? И за это - переплату в 1р 80 к, поставленную на одного сотрудника, мне (по словам СПЕЦИАЛИСТА ПФ !) грозит штраф за недостоверность предоставленных сведений ???
    Или я вовсе тупая, или ... ???
    Переплат не должно быть, все переплаты переносятся на будущие периоды.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  23. #923
    Аноним
    Гость
    само собой, что переносятся, но если они накопились (от округлений в РСВ-1), то они должны пройти и в ИС, т.е. быть распределены меж сотрудниками...
    Вот я и распределила... впрочем, уже разобралась - ПФ дали мне ссылку ФЗ 212, на основании которой они собирались не принять у меня отчет, т.к. на одного сотрудника я поставила сумму в 1р80к. по мнению НАЧАЛЬНИКА отдела персонифицированного учета, сумма переплат на одного сотрудника не должна превышать 50 коп. на основании п.7. ст. 15 ФЗ 212, то есть:

    7. Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в соответствующие государственные внебюджетные фонды, определяется в полных рублях. Сумма страховых взносов менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля.

    Мое мнение не совпало с мнением НАЧАЛЬНИКА отдела, по-моему, в п. 7 просто изложено математическое правило округления. Но стало интересно: а если б я из любопытства пошла с ними судиться на основании этого пункта, как бы себя повел суд ? )))
    ответа на вопрос: а где написано, что не должно быть переплаты по отчету (тем более, по промежуточному квартальному)- я так и не получила...

  24. #924
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Вы путаете округление на всех и распределение уплат по каждому работнику...

    как бы Вы ни распределяли уплаты - нельзя залить по любому работнику больше, чем ему начислили... даже на одну копейку... иначе штраф за недостоверные сведения...

  25. #925
    11Katty11 11Katty11 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2009
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ситуация проста и ужасна- в результате сбоя отчет в ПФР не ушел. Увидели факт не отправки лишь спустя пару дней, а сроки сдачи вышли.

    Штрафы за предоставление отчета с опозданием - огромны ( на предприятии работает 500 человек ) Главбуха просто расстреляют.

    Какие есть варианты по уменьшению или вообще по избежанию штрафа?

    Сейчас разные варианты прикидываем.

    1) Поехать в ПФР, попробовать договориться, чтобы приняли без штрафа ( сильно и горько плакать )
    2) Отправить в ПФР нулевой отчет ( штраф минимален ) как только примут - отправить уточненку с нормальными взносами
    3) Отправить в ПФР отчет с минимальными суммами ( пересчитать з\п по минимуму ) штраф будет уже не такой большой, как примут - отправить уточненку с нормальными взносами

    Может кто сталкивался ?
    +1
    По сути на заданный вопрос никто не ответил, а мы столкнулись с такой же ситуацией, была мысь поступить в соответствии с вышеописанным пунктом 3. С РСВ по словам работников ПФ будет все в порядке, начисляют 5% штрафа, после пересдаешь уточненку, штраф уплачен, взносы уплачены и все ок.
    С ПФ все гораздо интереснее, инспектор ответил, раз вы будете сдавать ПФ с опозданием, вам начислят 10% штрафа, а в случае повторной сдачи и уточнения ПФ штраф будет пересчитан и доначислен! Люди, так ли это?
    в 27 ФЗ ничего не нашла по этому поводу, может есть какие-то письма, инструкции и проч?

  26. #926
    БХГТР БХГТР вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    21
    n5210, как Вы вышли из положения с ПНЭДом?
    Я тоже уже замучилась искать информацию, КАК установить категорию ПНЭД в ПУ-5 или в 1С 7.7. Заполнила с категорией АСБ и отправила по почте. Но на душе кошки скребут.

  27. #927
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Вы путаете округление на всех и распределение уплат по каждому работнику...

    как бы Вы ни распределяли уплаты - нельзя залить по любому работнику больше, чем ему начислили... даже на одну копейку... иначе штраф за недостоверные сведения...
    дайте, пожалуйста, ссылку - на основании какого документа - нельзя ?
    ведь переплаты получаются и при округлении, и, например, если работник уолился в течение того периода, который был уже оплачен (мне, например, удобнее платить в середине, а не в конце месяца...). РСВ-1 должна совпадать с документами по ИС, т.е. переплаты из РСВ-1 автоматически должны входить и в ИС. и как же их не распределять ?
    и, наконец, где написано, что я, как работодатель, не имею права перечислить (распеделить) своим работникам немного больше, чем начислено ? дайте же, пожалуйста ссылку ! у всех прошу - пока не могу получить ни от кого !!!
    по лигике вещей и здравому смыслу: нельзя платить мЕНЬШЕ - это понятно.
    почему нельзя платить немного БОЛЬШЕ ???
    я показываю свои платежи в РСВ-1.
    ЭТИ же платежи я показываю в ИС.
    Недостоверность - в чем ??? недоимки нет, есть небольшая переплата, я её не скрываю. пожалуйста, объясните для особо тупых ))) - В ЧЕМ НЕДОСТОВЕРНОСТЬ ???

  28. #928
    бух2007 бух2007 вне форума
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ЭТИ же платежи я показываю в ИС.
    В ИС показывают платежи, не превышающие начисления+сальдо по сотрудникам.
    На конец каждого отчетного периода сальдо по каждому сотруднику должно быть положительным или нулевым. Отрицательного быть не должно.

  29. #929
    Аноним
    Гость
    да и кстати, если РСВ-1 и документы по ИС не совпадают на всё те же несчастные 1р80к (т.е. если в ИС указаны в оплаченные= начисленным суммам), то отчет не принимают, требуют, чтобы подгоняли цифры.

  30. #930
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    В ИС показывают платежи, не превышающие начисления+сальдо по сотрудникам.
    На конец каждого отчетного периода сальдо по каждому сотруднику должно быть положительным или нулевым. Отрицательного быть не должно.
    НУ ГДЕ ЖЕ ВСЁ-ТАКИ ЭТО НАПИСАНО ???
    к тому же речь не о конце отчетного периода (это год - или ошибаюсь ?), а о квартальном отчете...т.е. промежуточном...

Страница 31 из 80 ПерваяПервая ... 2127282930313233343541 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)