×
Страница 37 из 80 ПерваяПервая ... 2733343536373839404147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 2379
  1. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Salna Посмотреть сообщение
    Надо ли сдавать отчетность в ПФР за 2 квартал
    надо. как раз
    Цитата Сообщение от Salna Посмотреть сообщение
    до 15 августа
    Почему-то я Вам верю...

  2. Salna
    Гость
    saigak, спасибо.

  3. Клерк
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    279
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста.
    Формирую отчетность в программе Psvrsv версия 2.1.38 от 09.07.13.
    Инд.сведения СЗВ-6-4 выдаются на одном листе без разбивки на 2 листа.
    Сведения за 1 квартал делала в этой же программе ранней версии и все формировалось нормально на 2-х листах.

    Вопрос: можно ли сдать так как сформировала программа на 1 листе или в ручную разбить на 2 листа?
    Ну и в чем может быть причина такой разбивки?

    Спасибо.

  4. Клерк
    Регистрация
    15.07.2013
    Сообщений
    1
    Подскажите, пожалуйста. Как правильно сделать корректировку за 1 кв.2013, если платили и отчитались по общим тарифам. А сейчас перешли на пониженный тариф страх. Взносов ( организация на усно с льготным видом деятельности) . Нужно ли сначала делать отменяющую форму, а потом корректировку и исх. за полугодие. И как выгрузить. Все вместе или отдельно???( отчет делаем через spu orb)

  5. Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    А вот кто по электронке сдает, у вас протоколы приема сильно отличаются от прошлого квартала?
    У меня раньше прям целая огромная таблица была с номерами пачек, сколько чел в каждой пачке, с суммами начислено, уплачено и фсё такое прочее.
    Короче, нормалный протокол был.
    А щас прислали лабуду какую-то из 3-х строк: ваш расчет .... успешно загружен в ПТК АСВ и имеет номер растакой-то. Ошибок в расчете не обнаружено.
    И фсё
    Это нормально?
    Под расчётом подразумевается РСВ - он и грузится в ПТК АСВ после сверки с платежами. А персучёт проверяется отдельно. Могут прислать повторный протокол.
    С уважением,
    Виктор

  6. Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,783
    Цитата Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
    Под расчётом подразумевается РСВ - он и грузится в ПТК АСВ после сверки с платежами. А персучёт проверяется отдельно. Могут прислать повторный протокол.
    Спасибо! Есть еще 1 лист со словами "ИС и РСВ за 2 кв приняты, протоколы прилагаются" . И есть еще протокол с перечислением моих файлов(всего 4 шт.).
    Я просто удивилась, что раньше все подробненько было, а теперь как-то оч.скупо
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  7. Клерк Аватар для Irpestova
    Регистрация
    14.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    178
    Salna, надо за 2 квартал СЗВ и РСВ за полугодие.
    Хороший бухгалтер должен пахнуть кофе, сигаретами и компьютером (с)

  8. Аноним
    Гость
    У нас сотрудник брал отпуск без сохранения ЗП на один день в мае. Отчеты формирую в 1С 8.2 ЗУП. В сзв-6-4 "период работы за последние 3 мес" он ставит 2 периода 01.04.-26.05.13 и 28.05-30.06 ( то есть 27.05 он был в отпуске). Загружаю отчет в чек. выдает предупреждение " дата начала второго периода больше на один день, чем дата конца предыдущего периода". я понимаю, что это не ошибка, а предупреждение. но как правильно ? мне нужно указывать 27.05-27.05 АДМИН ??

  9. Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    но как правильно ?
    01.04.13-26.05.13
    27.05.13-27.05.13 АДМИНИСТР
    28.05.13-30.06.13

  10. Аноним
    Гость
    подскажите пожалуйста, как поступить: за 1 квартал были поданы сведения с неправильно указанным стажем, сотрудник был принят на работу с 1 марта, а в сведениях стаж указали с 01.01 по 31.03, в январе сотрудник работал в другой организации. надо ли подавать корр. или оставить как есть, какие могут быть последствия?

  11. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Аноним, а как же вы указали стаж без начислений?

  12. Клерк Аватар для Кристина112
    Регистрация
    16.04.2010
    Адрес
    Н.Новгород
    Сообщений
    85
    Добрый день! Может кто сталкивался с подобным.
    Не проводится пачка СЗВ-6-4 из-за отрицательной базы на которую начисляются страховые взносы. Было сторно зарплаты за прошлый месяц. Работник предоставил больничный лист. Если править базу предыдущего месяца, не сойдется база с ФСС. Как быть, подскажите, пожалуйста.

  13. Клерк Аватар для Kiparis
    Регистрация
    25.01.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    140
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. При формировании отчета в 1С 7.7 данные по работнику с договором ГПХ попадают в разные пачки СЗВ-6-4. В пачке с категорией НР и типом договора Гражданско-Правовой указываются только начисления и уплата отдельно по этому работнику, в другой пачке, там где все работники - только стаж. Так и должно быть? Или все данные по нему должны быть в одной пачке НР и ГПХ?
    Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться...

  14. Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от Kiparis Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. При формировании отчета в 1С 7.7 данные по работнику с договором ГПХ попадают в разные пачки СЗВ-6-4. В пачке с категорией НР и типом договора Гражданско-Правовой указываются только начисления и уплата отдельно по этому работнику, в другой пачке, там где все работники - только стаж. Так и должно быть? Или все данные по нему должны быть в одной пачке НР и ГПХ?
    Не должно так быть. Где есть начисления, там должен быть и стаж.
    С уважением,
    Виктор

  15. Клерк Аватар для Kiparis
    Регистрация
    25.01.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    140
    Виктор, спасибо!!! Пока поправлю ручками, но надо подумать, что где не так завела в программе. Или уже семерка под это не заточена...
    Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться...

  16. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Аноним, а как же вы указали стаж без начислений?
    С начислением за март, а стаж указан с января по март.

  17. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    С начислением за март, а стаж указан с января по март.
    Неужели программа не ругалась, что есть стаж без начислений?

  18. Клерк
    Регистрация
    02.10.2011
    Сообщений
    23
    Подскажите, пожалуйста, сотрудник ушел в марте в переходящий отпуск до 30 апреля (а потом в декрет). Как проставить стаж, чтобы проверка не ругалась на нулевые суммы?

  19. Клерк
    Регистрация
    26.10.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    35
    Нам прислали из ПФР письмо с предложением представить на сотрудника ИС за определенный период иначе будет штраф.Но этот сотрудник в тот период у нас не работал!Что же делать?

  20. Клерк
    Регистрация
    03.04.2013
    Сообщений
    130
    Здравствуйте,
    СЗВ 6-4, АДВ 6-5, АДВ 6-2 не заполнил 1С графу "Код по ОКУД" . так и должно быть? или дописать руками?

  21. Клерк
    Регистрация
    03.04.2013
    Сообщений
    130
    А еще скажите пожалуйста, это нормально, что в СЗВ 6-4 Уплачено=Начислено, а фактически Уплачено на 3 рубля больше, а в РСВ отражено все верно, с рублями переплаты.

    Так и должно быть?=))

  22. Клерк
    Регистрация
    12.03.2008
    Сообщений
    66
    Подскажите, пожалуйста! Взносы за июнь уплатили в июне. В результате за полугодие (в целом по учреждению) уплачено больше, чем начислено. Я рассчитала коэффициент (он, естественно, больше 1) и ручками довнесла то, что больше 1, в доплату за предыдущий период. По большинству сотрудников нарастающим итогом за полугодие все получилось нормально (т.е.начислено больше, чем уплачено). Но есть люди, по которым получилось отрицательное сальдо. Что делают в таких случаях?

  23. Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    Цитата Сообщение от Danila Посмотреть сообщение
    Но есть люди, по которым получилось отрицательное сальдо. Что делают в таких случаях?
    ставите сколько начислено - столько уплачено, а переплату учете в следующем квартале

  24. Клерк
    Регистрация
    12.03.2008
    Сообщений
    66
    Цитата Сообщение от Котообъект Посмотреть сообщение
    ставите сколько начислено - столько уплачено, а переплату учете в следующем квартале
    А разве так можно? Ведь ИС не сойдутся с РСВ в части оплаты.

  25. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Danila Посмотреть сообщение
    А разве так можно? Ведь ИС не сойдутся с РСВ в части оплаты.
    нужно так. не сойдутся.

  26. Клерк
    Регистрация
    12.03.2008
    Сообщений
    66
    Спасибо! Попробую сдать.

  27. Клерк
    Регистрация
    18.07.2013
    Сообщений
    7
    Цитата Сообщение от Danila Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста! Взносы за июнь уплатили в июне. В результате за полугодие (в целом по учреждению) уплачено больше, чем начислено. Я рассчитала коэффициент (он, естественно, больше 1) и ручками довнесла то, что больше 1, в доплату за предыдущий период. По большинству сотрудников нарастающим итогом за полугодие все получилось нормально (т.е.начислено больше, чем уплачено). Но есть люди, по которым получилось отрицательное сальдо. Что делают в таких случаях?
    надо посмотреть рсв-1 за 1 квартал, 1. если там стоит отрицательное сальдо (переплата), то у вас такая схема в ИНДС: сколько начислено, столько же и уплачено. 2. если там стоит положительное сальдо(задолженность), то у вас следующая схема в ИНДС: начислено меньше чем уплачено (так как в полугодии вы заплатили заплатили задолженность за 1 квартал+полностью обязательство текущего квартала), поэтому тут надо посмотреть и выбрать, то что к вам подходит

  28. Аноним
    Гость

    Фатальная ошибка при проверке

    Коллеги, CheckXML при проверке и пакетом и отдельные файлы выдает ***50: Ошибка при создании СОМ-объекта Фатальная ошибка. Дальнейшая проверка невозможна.
    А CheckXML-Ufa - говорит все хорошо.

    Кому верить?

  29. Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Коллеги, CheckXML при проверке и пакетом и отдельные файлы выдает ***50: Ошибка при создании СОМ-объекта Фатальная ошибка. Дальнейшая проверка невозможна.
    А CheckXML-Ufa - говорит все хорошо.

    Кому верить?
    Возможно, CheckXML устаревший или неправильно установлен.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  30. Аноним
    Гость
    Получили из ПФР отрицательный протокол за 2 кв 2013 г. по почте плюс всякие угрозы и распечатки начислений-перечислений с 2010 г. Читала-читала. поняла, что не оплачена апрельская сумма на страховую пенсию в мае. Платежки-близнецы братья , с выпиской-порядок Звоню в отдел платежей-все платежи пришли. Звоню в прием отчетности: посмотрели в компьютер-говорят все верно и дали устную указявку автору письма загрузить персучет.

    Вопрос что делать с письмом. Конечно после 15 августа сгоняю в ПФР и получу Протокол, а сейчас что делать? Выбросить письмо и жить спокойно или мчаться в ПФР для дальнейших разборок?

Страница 37 из 80 ПерваяПервая ... 2733343536373839404147 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)