Помогите плиз...раньше применяла ПБУ 18/02 вчучную.. т.е. считала разницы и отражала только ОНО и ОНА... сейчас закрываю месяц автоматически и расчет временных разниц производит программа 1С..все вылезло красным т.к. в свое время не было начислено временных разниц...т.е. не было отражения разницы по первоначальной стоимости ОС.. только погашение через амортизацию... на какой счет вводить остатки? через 68 счет нельзя т.к. будет неправильное отражение текущей прибыли.. может быть на 84 счет по счетам 84.1 и 84.2 или же просто через 00?
