Моя чудо программа вообще отказывается что-либо делать. Скачала с интернета бланк кудир, а там приписка если строк не хватает создавайте новую книгу, но там всего 24 строки, а у меня за 1 месяц более 500 строк, это ж сколько книг будет!!???!!
Налоговый период у нас год, получается у меня 1 книга будет, я правильно понимаю?
Пустые таблицы тоже необходимо распечатывать, или только заполненные?
Так как правильно делать поквартально или за год?
Последний раз редактировалось Бухмашка; 17.04.2014 в 14:33.
4 книги за 4 года - по одной книге за один год.Сообщение от НК Статья 23. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов)
И еще с этого года 120НК на ИП распространяется. А книга очень похожа на регистр налогового учета.
здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие страницы Книги учета ДиР ИП на ОСНО заполнить при получении предпринимателем гранта на создание собственного бизнеса в сумме 300 т.р. Других доходов в 2013 году у ИП не было ( деятельности не вел)
Сумма гранта получена 14.02.2013 года в полном объеме.
Предпринимателем в 2013 году были произведены расходы из этой суммы:
- на приобретение оборудования для предпринимательской деятельности ( малоценное) на общую сумму 129 510 руб ( включая НДС)
- на приобретение оборудования (ОС) - 79 530 руб ( с НДС)
- транспортные расходы 2526,60 руб
- оплачены услуги по установке оборудования 60 000 руб
всего им было потрачено из средств гранта 271 566,60 руб. В доход я должна включить - ежемесячные суммы начисленной амортизации по ОС (это таблица в Книге № 2-1, да?) , транспортные расходы ( таблица № 1-4Б ?), я не знаю в какую таблицу включить сумму услуги по установке оборудования и само купленное оборудование.....т.е. как мне указать суммы дохода и расхода?...... Выбираю таблицы без НДС....поскольку денежные средства, получаемые из бюджета субъекта РФ в виде гранта не связаны с оплатой реализованных товаров (работ, услуг, имущественных прав), то данные средства не учитываются при определении налоговой базы по НДС...я правильно думаю?
Эти средства полученного гранта отражаются в составе доходов пропорционально расходам, фактически осуществленным за счет этого источника, но не более двух налоговых периодов с даты получения. Все расходы полностью оплачены и приняты к учету, начислена амортизация за месяцы 2013 года.
Добрый день.
Подскажите, в декабре 2013г. был получен аванс от поставщика. Сейчас его ставлю в таблицы 1-6 и 1-7. Когда пройдет реализация товара, доход и расходы пройдут по книге. Авансы надо будет с минусом отразить в КУДиР чтобы не задвоился доход?
Здравствуйте. Первый раз сел делать книгу Доходов и расходов ИП ОСНО. Может кто подскажет правильно ли сделал. В таблице 1-5А отразил Выполненные работы в количестве и стоимости ( без НДС) и материалы (без НДС) которые на это затратил, дату поставил дату подписания акта выполненных работ. В таблице 1-6А "наименование приобретенных товаров"ставить дату оплаты товаров поставщикам? "Стоимостные показатели реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по единице" тут какую цену ставить ту по которой продали?
это так, но так ли это?
Какие все таки даты нужно ставить в Таблицах 1-1А, 1-5А, 1-6А 1-7А??? В 1-1 поставил дату и № документа - оплата нами поставщику. В 1-5 поставил дату поступивших нам оплат от покупателей. В 1-6 поставил дату оплат от покупателей. ( если оплаты были авансом, то ставить дату отгрузки?) В 1-7 не знаю какую дату ставить дату оплаты нам от покупателей или нашу оплату поставщикам.
это так, но так ли это?
И в 1-6, и в 1-7 будут и даты оплаты от покупателей, и даты оплаты поставщику. Доход и расход разными строками будут идти.
Про 1-5 не помню уже. Там вроде бы количественно-суммовой учет и дата прихода материала и его распределение на изготовленную продукцию.
ССГ, Вы вручную что ли эту книгу делаете. Это очень трудно. Лучше в программе ее формировать
так то да, но у меня регистра кроме книги нет..... если книга заполнена с нарушениями 200 руб выпишут?
это так, но так ли это?
ок. спасибо!
это так, но так ли это?
это так, но так ли это?
по идее да. Программа Налогоплательщик ЭОН 4,40. Расход не ставит гр 10 1-7А, пока не поставишь коэффициент оплачиваемости. а он считается самой программой, и чтобы он посчитался нужно поставить сумму дохода по оплате, далее если ставишь сумму дохода по оплате то результат от сделки считается разностью между доходом и расходом и сумму выводит уже готовую. Если вручную ставлю коэффициент то считает нормально. Во запутался. Выходит прорамму не доработали? Так то она одной строкой если вводить все норм считает.
это так, но так ли это?
Подскажите пожалуйста, как вообще заполнять книгу если фирма занимается оптовой торговлей, около 5000 наименований, продажа осуществляется по 10-ти разным прейскурантам! на усн не перейти! очень большие обороты!
Фирма книгу не заполняет, книга для ИП-шников придумана.
А сколько там наименований – без разницы. Если Вы умеете реально этими тысячами наименованиями торговать, используя десяток «прейскурантов», то уж изготовить пачку бумаги с напечатанными цифрами трудов не составит.![]()
День добрый! Подскажите, пожалуйста, заполняю раздел V книги. Как я понимаю, в расходы на оплату труда, например, относящиеся к февралю месяцу, попадают суммы выплаченной з/пл за январь в феврале и аванса за февраль в феврале , и суммы перечисленного в бюджет в феврале ндфл за январь, а не суммы начисленной з/п за февраль.
Добрый день!Помогите пожалуйста!
У нас УСН 15% !КУДИР .....кассовый метод, Но вот не разберусь с тем как посчитать налог(
В КУДИР попадает именно то что поступило или ушло!Но у нас агентские договора(Получается если я делаю акты на реализацию то должна их сделать на всю сумму с агентским вознаграждением!Но агент нам присылает сумму уже за минусом своего вознаграждения и в КУДИР у меня в 1С попадает естественно только сумма оплаченная нам без учета комиссии.При расчете налога 15% я должна учесть сумму всю с комиссией (Но в книгу они не идут , да и метод кассовый)?И по итогам года 1% должна учесть от какой суммы?Помогите спасите.Сори если не в той теме написала(
Добрый день.
У нас ИП на ОСНО, при заполнении КУДиР возник вопрос, куда относить полученные авансы за товар, встречаю мнение , что в таблицу 1-6 и 1-7, то как их туда вносить в какие графы и как проставлять, однако есть мнение, что и в раздел VI их вносить, так как ранее указанные таблицы заполняются только для реализованных товаров.
Так как правильно заполнять, учет веду в табличке Excel вручную, так как операций совсем мало и я заполняю эту книгу за 2015 год, остается совсем мало времени, чтобы сдать её за 2015 год
К сожалению, Минфин ничего внятного на тему учета товаров для перепродажи ИП-шником нигде не написал, поэтому пытаемся рассуждать логически:
1. Т.к. полученные авансы за товар являются доходом для целей исчисления НДФЛ в периоде их получения, то они должны быть отражены в составе доходов от реализации в Табл. 6-1 (строка 1) раздела VI, а следовательно они должны быть отражены и в графе 16 Табл. 1-7 (а также в графе 16 Табл. 1-6).
2. Т.к. любое число в графе 16 Табл. 1-7 по задумке Минфина является произведением чисел, указанных в графах 11 и 15, то должны быть заполнены и эти графы, а также и другие, которые вообще возможно заполнить для каждой строки, соответствующей полученному авансу (типа 1, 2, 3 и т.д.).
3. На наименования показателей граф 15-20 таблиц 1-6 и 1-7 (в части того, что они должны относиться именно к реализованным товарам) внимания не обращаем.
А куда Вы ее сдавать собрались?
Последний раз редактировалось Константин_50; 30.04.2016 в 18:58.
Добрый день!Подскажите , правильно ли понимаю:
ИП на ОСНО, есть договор аренды помещения, по нему на 1 января 2015 г есть задолженность Арендодателя, в течение года аренда оплачивалась и проводились акты.На конец года также есть долг Арендодателя.Какую сумму мы берем в расходы 2015 г -по актам или по расчетному счету?
Я понимаю, что в расходы прочие услуги идут в момент, когда соблюдены оба условия и акт и оплата.А если оплата в 2014 году, а акт в 2015 году-берем в расходы 2015 г? Если акт от 2015 г. а оплата в 2016 г- в расходы 2016 г.?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)