Уверен, что подобное скорее всего уже обсуждалось, правда я не нашел, и поэтому прошу не судить строго.
ситуация следующая.
есть ИП (доходы - расходы), ему выставляет банк счет-фактуру с НДС по договору лизинга.
ИП в свою очередь, предмет договора лизинга (груз.авто) по договору (аренда, предоставление услуг, в общем не заключен пока), передает ООО (ОСНО) для работы.
при оплате по договору ООО не сможет принять к вычету НДС (так как счет от ИП без НДС), а надо.
а если ИП выставит счет для ООО с НДС то по итогу придется эти 18% из своего кармана добавлять, чтобы оплатить банку с НДС по договору лизинга.
вариант уменьшить налогооблагаемую базу на уплаченный НДС банку не подходит, т.к. такой суммы налогов у ИП не будет
для справки: НДС в месяц около млн.
вопрос. есть ли из этого какой то выход кроме как переход ИП на ОСНО?
PS.
один (ООО) не хочет терять НДС в расходах
второй (ИП) не хочет платить из своего кармана.
оба не хотят терять друг друга.

Ответить с цитированием