Добрый день.
У меня сложилась следующая ситуация. Я не был уверен в НДС и в январе 2012 года перепровел весь НДС (счета-фактуры на аванс, формирование Книг покупок и продаж). В итоге НДС изменился, изменились Декларации. Предыдущий главбух когда об этом узнал, то устроил скандал. Сказала, что перепроводить ничего нельзя, а нужно было находить разницу и менять январем, а для НДС делать доп. листы на разницу в квартале, когда была ошибка.
Кто прав?
Можно ли перепроводить НДС (в 1С, регламентными операциями за предыдущие периоды)? А потом сдать уточненки. Или нужно было "руками" находить разницу, а потом в бухучете менять январем, делать доп.листы и сдавать "уточненки".


Ответить с цитированием

В ином случае лезть вообще не стоит