Здравствуйте!! Сомневаюсь в заполнении декларации по НДС...
В ноябре 2012 года был перечислен аванс поставщику в размере 239 тыс., была с/ф на аванс от поставщика, я поставила НДС к возмещению за 4 кв.2012 г.
В 1-ом квартале была поставка товара, но не на всю сумму, а на 181 тыс. А 58 тыс. нам по письму поставщик вернул.
Я вручную в программе (1С7.7) внесла "Запись в книгу продаж" на 58 тыс.
Но не знаю, где должна отразиться эта сумма (НДС) в декларации по НДС...
Автоматически программа ставит её в стр. 110. Но в пп.3.п.3.ст.170 НК я ничего подобного не увидела....


Ответить с цитированием