×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Elena L. Elena L. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    208

    Возврат товара от покупателя

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Ум за разум уже заходит.
    Считаю НДС. Был возврат товара от покупателя. (Делала в 1с бухгалтерия предприятия 8.2 через стандартную операцию-возврат товаров от покупателя)
    В итоге сумма НДС попадает и в книгу покупок, и в книгу продаж (везде с плюсом)!!!!
    Почему так?! Что делаю не правильно?
    Ведь насколько я понимаю, возврат от покупателя должен был попасть только в книгу покупок...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Так а какие проводки вас сделала "стандартная операция"?
    И какие надо было? Возврат по какой причине? Возврат и по книге покупок может пройти, и по книге продаж (как корректировка)

  3. #3
    Elena L. Elena L. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    208
    Возврат из-за брака.
    На форуме уже почитала, что можно сделать просто обратное поступление этого товара. Т.к. покупатель выдал мне и торг-12 и счет-фактуру.
    Проводки вот:
    Д 90.02.1 К 41.01 -6шт -3777,42
    Д 62.01 К 90.01.1 - 6шт -15103,68
    Д 90.03 К19.03 -2304,87
    Этими проводками я так понимаю сделался сам возврат
    Д62.02К62.01 -15109,68
    а вот этой проводкой, я потом видимо получаю счет-фактуру на аванс и запись в книгу продаж...
    Д68.02 К19.03 2304,87
    а на основании этой проводки делается запись в книгу покупок...

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Цитата Сообщение от Elena L. Посмотреть сообщение
    Д62.02К62.01 -15109,68
    а вот этой проводкой, я потом видимо получаю счет-фактуру на аванс и запись в книгу продаж...
    Если был аванс и зачет его сторнировали, то и вычет с аванса надо убрать. Может это у вас в книгу продаж и пошло? Тогда нормально всё.

  5. #5
    Elena L. Elena L. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    208
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если был аванс и зачет его сторнировали, то и вычет с аванса надо убрать. Может это у вас в книгу продаж и пошло? Тогда нормально всё.
    Но тогда в книгу продаж сумма пошла бы с минусом.Правильно?
    А так у меня в книги покупок 2304,87
    И в книге продаж 2304,87.

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    С минусом эта сумма пошла бы в книгу покупок как аннулирование вычета.
    А у вас получилось начисление НДС с аванса, т.е. книга продаж и без всяких минусов

  7. #7
    Elena L. Elena L. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    208
    Не понимаю
    Почему у меня получается начисление НДС с аванса.
    Продала в декабре, никаких счет-фактур на аванс в книге продаж не было.
    Проводки были
    Д62.01 К90.01.1 15103,68
    Д90.03 К 68.02 2304,87
    Д 62.02 К 62.01 21477,22 зачет аванса покупателя.
    Т.е. 2304,87 за 4 квартал 2012 г уплатили НДС.
    Теперь покупатель товар возвращает. Значит у меня этот НДС (2304,87) должен поставиться к вычету. Нет?

  8. #8
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Цитата Сообщение от Elena L. Посмотреть сообщение
    Д 62.02 К 62.01 21477,22 зачет аванса покупателя.
    То есть аванс изначально был? НДС с него начисляли? При отгрузке к вычету ставили?

  9. #9
    Elena L. Elena L. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    208
    да, проверила. Аванс был. НДС по нему начислили, при отгрузке к вычету поставили

  10. #10
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Цитата Сообщение от Elena L. Посмотреть сообщение
    НДС по нему начислили, при отгрузке к вычету поставили
    А теперь всё отменилось, в том числе и зачет аванса, а значит и вычет. Программа вам как бы начисляет НДС с аванса, поэтому и запись в книге продаж.
    Не могу сказать, чтоб была согласна именно с такой технологией, но логика в принципе есть.

  11. #11
    Elena L. Elena L. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.06.2006
    Сообщений
    208
    Поняла.
    Но вот, если я делаю просто поступления этого товара.
    То у меня НДС попадает в книгу покупок. А вот никакой записи по книге продаж нет.
    По идеи я в этом случае должна была бы потом сделать операцию корректировку долга, чтобы убрать кредиторскую задолженность с 60.01
    Но не могу, т.к. у меня нет дебиторской задолженности по этому контрагенту. У него и так переплата была, а этим возвратом, она еще больше увеличилась.

    Тогда получается, что 1с права. И возврат в данному случае правильнее сделать именно через операцию "Возврат товаров от покупателя"?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)