×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Клерк
    Регистрация
    20.01.2013
    Сообщений
    7

    если есть в оборотке 62.02, то должен быть НДС с этой суммы в 76.АВ ?????

    Здравствуйте, я молодой бухгалтер, может что-то не понимаю, вопрос в следующем: открыв оборотку за 4 кв. 2012 года я обнаружила что с сумм предоплат не выставлен счет-фактура на аванс и соответственно с сумм реалиазации НДС не зачтен в книгу покупок. Т.е. счет 62.2 есть, а счета 76.АВ нет вообще. Гл. бухгалтер с пеной у рта доказывает что все правильно. Меня аж трясет. Ведь в этом квартале при формировании счетов-фактур на аванс выплывают авансы прошлого квартала. Гл. бух говорит что бухгалтер для того и нужен чтобы вручную корректировать НДС, а 1 С формирует ошибки, которые нужно исправлять.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    соответственно с сумм реалиазации НДС не зачтен в книгу покупок.
    Если была реализация, то почему аванс на 62/2 остался на конец квартала?

    1 С формирует ошибки,
    Отлично 1С НДС учитывает, если с руками всё в порядке.

  3. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от elizaveta32 Посмотреть сообщение
    Т.е. счет 62.2 есть, а счета 76.АВ нет вообще.
    в 1с такое бывает когда и отгрузка и оплата прошли в один день.. тут либо забить на это. либо провести оплату концом дня и тогда проводка на 62.02 заменится на 62.01

  4. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от elizaveta32 Посмотреть сообщение
    Гл. бухгалтер с пеной у рта доказывает что все правильно. Меня аж трясет.
    сочувствую вам...учитесь сами...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  5. Клерк
    Регистрация
    20.01.2013
    Сообщений
    7
    спасибо за ответы, Но.... авансы поступили раньше чем проведена реализация, значит мы должны были выписать счф на аванс с предоплаты, а с реализации зачесть сумму НДС в кн.покупок, но 75 ав вообще нет.... ошибка будет тянутся в следующем квартале

  6. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    elizaveta32, у вас сальдо на 62.02 осталось на конец месяца? а сч-ф на аванс не выписана вообще?

  7. Клерк
    Регистрация
    20.01.2013
    Сообщений
    7
    сальдо на конец года нет, но счф на авансы не выписывались

  8. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    оплата и отгрузка в одном квартале?

  9. Клерк
    Регистрация
    20.01.2013
    Сообщений
    7
    да

  10. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    не совсем правильно конечно. но не критично.. я бы не стала трогать прошлый период если сальдо по 62.02 /1,18*0,18= 76.ав. но только по согласованию с главбухом. А так смотрите в 1с учетную политику-вкладка НДС - наверняка у вас стоит порядок оформления сч-ф на аванс -не регистрировать сч-фактуры на авансы зачтенные до конца налог.периода.. с нового года (по согласованию с главбухом) поставьте рагистрировать по получению аванса и будет вам счастье

  11. Клерк
    Регистрация
    20.01.2013
    Сообщений
    7
    Анжелика спасибо за ответы, но 76АВ вообще нет в 4 квартале, а так сальдо по 62.02 по нулям

  12. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от elizaveta32 Посмотреть сообщение
    , но 76АВ вообще нет в 4 квартале,
    значит на все поступившие деньги была сделана отгрузка..

  13. Клерк
    Регистрация
    20.01.2013
    Сообщений
    7
    хорошо, сделана, а разве с аванса не надо выставлять счф, а с отгрузки вернуть НДС?

  14. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    elizaveta32, еще раз повторю.. каждый сам для себя решает налоговые риски.. Я считаю.что выписывать сч-фактуры на аванс.. кто то считает что будет спорить с налоговой.. Раз ваш главбух считает что если авансы закрылись на конец месяца- то она принимает на себя налоговые риски и понимает последствия..

  15. Клерк
    Регистрация
    20.01.2013
    Сообщений
    7
    в любом случае спасибо за отлик на эту тему

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)