Здравствуйте, уважаемые клерки! Помогите разобраться в следующей ситуации:
В июле 2012 года наша фирма заключила договор на приобретение станка, станок сразу же получили и тов. накладной его стоимость была определена в рублях. Оплату за станок производили в течение 6 месяцев с момента получения, а так как стоимость станка в договоре была прописана в евро, оплачивали в рублях по курсу на день оплаты. Получилось так, что за станок мы расплатились, и перечисленная сумма оказалась меньше той стоимости станка, по которой я приняла его к учету. Я так понимаю, что возникла курсовая разница (сталкиваюсь с такой операцией первый раз). Висит у меня эта сумма в кредите сч. 60.01. Как правильно эту сумму закрыть?


Ответить с цитированием