Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста, можно ли не нормируемые расходы на выставку (регистрационный сбор, аренда выставочной площади, оформление выставочного стенда, предоставление источника э/энергии), понесенные в 1-м квартале учесть в составе расходов будущих периодов и списывать равными частями поквартально в течении года?(компания на ОСНО, оптовая торговля) И второй вопрос: если всё-таки можно, то как быть с входным НДС по данным расходам? Принять к вычету в первом квартале или по мере списания расходов?

Ответить с цитированием
