Подскажите пожалуйста!
Ксерокс за 360000-00 приобретен в декабре 2012г. в это время компания находилась на УСН (доходы), но оплата за ксерокс была произведена частично= 90000-00 (оплачиваться ксерокс будет частями). Получен сч/ф от 07.12.12г. на 360000-00, в т.ч. НДС 54915-25.
С 2013г. компания перешла на ОСН.
Ксерокс введен в эксплуатацию 14.01.13г.
Вопрос: можно ли зачесть НДС 54915-25. в 1кв.-2кв. 2013г.?


