Доброй ночи.
У меня сомнения в правильности заполнения Декларации по НДС.
Отчетный период 1 квартал 2013г.
покупатель вначале внес аванс реализация прошла позже, но в этом же периоде.Счет-фактура на аванс выписана.
Работаю в 1с Бухгалтерия предприятия.
Сформирована декларация и суммы по авансу зачтенные в этом же периоде попали в раздел 4 с начислением по ставке 0%.
Это правильно или я сделала что-то не так.

Ответить с цитированием
