×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Аноним
    Гость

    Заполнение декларации НДС

    Доброй ночи.
    У меня сомнения в правильности заполнения Декларации по НДС.
    Отчетный период 1 квартал 2013г.
    покупатель вначале внес аванс реализация прошла позже, но в этом же периоде.Счет-фактура на аванс выписана.
    Работаю в 1с Бухгалтерия предприятия.
    Сформирована декларация и суммы по авансу зачтенные в этом же периоде попали в раздел 4 с начислением по ставке 0%.
    Это правильно или я сделала что-то не так.
    Поделиться с друзьями

  2. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Это правильно
    нет. они должны быть и с авансов и к зачету со ставкой.
    Почему-то я Вам верю...

  3. Аноним
    Гость
    т.е в строке 070 и 200

  4. Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    не помню я номера строк....
    Почему-то я Вам верю...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)