Здравствуйте уважаемые клерки!
Мы строим объект -производственную базу... У меня есть сотрудник -начальник производственной базы, он как -бы курирует ее строительство...Все затраты по его з/п я относила на 08 счет.... При проверки аудиторов мне написали замечание, что я должна учитывать НДС с его з/п, ну и я сдуру (или нет?) стала с этого момента относить его з/п на 20 счет....А теперь думаю, что изначально было правильно....Он же не основной рабочий, а АУП и поэтому под действие 146 ст. 21 главы (п.1 пп3) не попадает и соотвественно я не должна насчитывать НДС с его з/п....
Вопрос вот в чем -я получается занизила базу по налогу на прибыль (т.к. сразу учла в расходах, а не через 08 счет) -можно как то обойтись без сдачи уточненок...Только все выверила с налоговой...очень много сдавать придется, у меня еще обособка, т.е. уточненки в 2 налоговые сдавать....

