×
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 80 из 80
  1. #61
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, Вы выставляли счет-фактуру с НДС?

  2. #62
    Аноним
    Гость
    Нет.

  3. #63
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    надо еще и декларацию теперь по НДС сдавать????
    если вы выписали покупателю документы на отгрузку с НДС и счет-фактуру - то надо.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #64
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну значит и декларации никакой нет. Просто ошибка в платежке и все. Если налоговая запросит письменно объяснения, так и напишите - счет-фактуру не выставляли, покупатель ошибся в платежке. Все. Сам факт указания НДС в платежке не приводит к появлению НДС

  5. #65
    Аноним
    Гость
    Спасибо.

  6. #66
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    193
    Добрый день. Такая ситуация. ООО, УСН. Получили аванс от покупателей. Через какое-то время аванс пришлось вернуть. В платежей на возврат выделили НДС. Что теперь делать?

  7. #67
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да ничего не делать

  8. #68
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    193
    А чем нам это грозит?

  9. #69
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да почему должно чем-то грозить?

  10. #70
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    193
    Предприятие прекратило работу год назад. Никто не работает, сдаем только нулевые декларации. Сегодня звонят из налоговой и интересуются по поводу НДС в платежках (аноним выше, это тоже моя ситуация). Налоговая требует объяснения и декларацию. Я в ступаре, что делать? Была пара платежек, где покупатель выделил НДС. И одна платежа, где при возврате аванса, мы выделили НДС? Как теперь объсняться с налоговой?

  11. #71
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  12. #72
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    aksd, я выше ведь написала, что надо писать. Вот прям за 10 минут до Вашего вопроса

  13. #73
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    193
    Спасибо. А как объясняться с налоговой? Какие документы нужны? А то они грозится проверкой...

  14. #74
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    193
    Очень нужна помощь. Я сейчас в декрете, сижу дома. Проверка налоговой ну совсем ни как....... Тем более есть недочеты. Очень хочеться раз к ним съездить, показать бумажки и уехать......

  15. #75
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    aksd, вот что непонятного тут я написала?

    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Если налоговая запросит письменно объяснения, так и напишите - счет-фактуру не выставляли, покупатель ошибся в платежке. Все. Сам факт указания НДС в платежке не приводит к появлению НДС
    Это не объяснение с налоговой, нет? И даже ссылку на письмо Вам привели, откуда можно просто набрать текста для объяснения с прямыми ссылками на законы. Что еще не хватает Вам для общения с налоговой по этому вопросу?

  16. #76
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    193
    Спасибо Вам большое.

  17. #77
    ingarufi
    Гость
    Уважаемые клерки! Пожалуйста, помогите советом!
    Я ИП на УСН Д-Р, интернет-магазин. Некое ООО оказывает услуги по доставке заказов.
    1. Из документов каждую неделю предоставляют "Отчет о доставке", в котором смущает упомянутый НДС, т.к. цены у меня без НДС и в документах для покупателя нигде не упоминаю:
    "... Итого получено средств Х руб., в т. ч. НДС 18%,
    Итого стоимость услуг У руб.,
    Итого к уплате заказчику Х-У руб."
    Верно ли это? Может, НДС относится к "стоимости услуг"? Не придется ли мне платить потом пени?
    2. На мой расчетный счет еженедельно перечисляют сумму Х-У с формулировкой "перечсление наличной выручки". Вопрос: в КУДиР следует заносить сумму Х-У, не упоминая расходы на доставку, т. к. они уже вычтены?
    3. Будет ли упомянутый "Отчет о доставке" считаться документом, подтверждающим расходы на оказанные услуги, если там стоит печать и факсимильная подпись?

  18. #78
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    1. смущает - обсудите с доставщиком
    2. упоминая отдельно доходы, отдельно расходы
    3. факсимильная подпись допустима только на поздравительных открытках
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  19. #79
    ingarufi
    Гость
    Andyko, спасибо большое за ответ!

  20. #80
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    3. факсимильная подпись допустима только на поздравительных открытках
    А что, ст.160 ГК РФ уже отменили?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)