Подскажите пожалуйста как правильно составить проводки при покупке инвентаря передаче его субчикам и возврат от них по мере выполнения работ.
с 10.01 далее через операции введеные вручную на мц.04? или с 10.01 на 10.07?
Подскажите пожалуйста как правильно составить проводки при покупке инвентаря передаче его субчикам и возврат от них по мере выполнения работ.
с 10.01 далее через операции введеные вручную на мц.04? или с 10.01 на 10.07?
дальше мы после передачи субчикам должны вести учет за балансом а потом они нам возвращают, вот этот процесс не соображу как отобразить?
Передали инвентарь субчикам:
Д 10.7 К 10.1
Они им работают
Потом вернули вам после выполнения работ
Д 20 К 10.7
То,что вернули (а вернут явно не все), держите за балансом с нулевой стоимостью.
Наверно. Я с 1.С не дружу.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)