Всем доброй ночи. Разъясните пожалуйста ситуацию: с 1 апреля подали уведомление на освобождение от уплаты НДС. 4 апреля получили на р/с оплату за проданную продукцию по с/ф от 28 марта с выделенным НДС. Что мне делать с выделенным НДС? также есть не учтеные затраты (оплата прошла) прошлого года (начала вести учет с этого года можно сказать с нуля, от прошлого бухгалтера много документов нет), что делать с тем НДС при разнесении документов - ставить без НДС? Спасибо за ранее всем кто откликнется.

Ответить с цитированием