×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676

    Учет малоценки

    Помогите пожалуйста разобраться с оформлением офисной техники, мебели, поступившей нам от учредителя по договору дарения. Через документ поступление товаров и услуг приходую всю партию д 10.09 к 98.02. Цены ставлю рыночные.Кстати а подтверждение какое этому должно быть? Некоторая техника сейчас не выпускается и я ставила цены примерные. Потом через документ передача товаров в эксплуатацию получаю проводку д 26 к 10.09, только в этом документе нужно выбрать способ отражения расходов, который выводит на список из трех позиций :1) амортизация счет 20.1; 2) аморт счет 26; 3) аморт счет 44. Здесь наверное нужно добавить элемент ато причем тут амортизация? И так чтобы эти суммы не имели влияние на расчет налога на прибыль. И потом через документ операции введенные вручную перекидываю всю малоценку по одному объекту на забалансовый счет мц.04 без указания суммы. Как нужно вести в таком случае присваивать и вести учет по инвентарным номерам? 1с предприятие 8.2
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Туплю я что ли? А нельзя сразу за баланс?

  3. Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Туплю я что ли? А нельзя сразу за баланс?
    вы меня спрашиваете? если бы я знала как правильно оформить не писала бы тут

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    вы меня спрашиваете? если бы я знала как правильно оформить не писала бы тут
    Вас конечно . В вашем вопросе 1 с не причем. Вы решите, что Вы от 1 с хотите? Документы ? Проводки?

    Зачем Вам стоимость переданного инвентаря? Вы доход хотите определить ? расход?. Если да, то имеет смысл потратиться на независимого оценщика . Если нет, можно составить внутренний акт оценки. Кстати , акт приема-передачи имущества у Вас есть?

    Документ Передача материалов в эксплуатацию если его использовать, сам забросит инвентарь на тот счет, на который у Вас ручная проводка

  5. Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Зачем Вам стоимость переданного инвентаря?
    по моему при получении мц безвозмездно нужно его учитывать по рыночной стоимости.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Документ Передача материалов в эксплуатацию если его использовать, сам забросит инвентарь на тот счет, на который у Вас ручная проводка
    на мц 04???? это как

  6. Аноним
    Гость
    [QUOTE=Ман;54035284]по моему при получении мц безвозмездно нужно его учитывать по рыночной стоимости.

    Согласно ст 40 нк для целей налогообложения

  7. Аноним
    Гость
    на мц 04???? это как[/QUOTE]

    одна проводка в затраты, ее надо организовать в справочнике, который вам не понравился скудностью, а вторая - в дебет мц 04

  8. Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Документ Передача материалов в эксплуатацию если его использовать, сам забросит инвентарь на тот счет, на который у Вас ручная проводка
    на вкладке инвентарь нет такой настройки

  9. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    на вкладке инвентарь нет такой настройки
    Ничего настраивать не надо, это подарок от 1 с только что проверила в программе, все работает Заполняете вкладку,и ок, а дальше смотрите проводки по кнопке ДК

  10. Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ничего настраивать не надо, это подарок от 1 с только что проверила в программе, все работает Заполняете вкладку,и ок, а дальше смотрите проводки по кнопке ДК
    Д 26 субконто 1-не учитываемые в целях налогообложения к 10.09

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    Д 26 субконто 1-не учитываемые в целях налогообложения к 10.09
    Я про проводку на счет МЦ а вы про что? вы же написали, что ее делали вручную

  12. Аноним
    Гость
    а ту про которую Вы пишите организовывают в способах отражения расходов . И выбор субкото за Вами

  13. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    на мц 04???? это как
    одна проводка в затраты, ее надо организовать в справочнике, который вам не понравился скудностью, а вторая - в дебет мц 04[/QUOTE]

    Я ж уже писала, что документ делает две проводки

  14. Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я про проводку на счет МЦ а вы про что? вы же написали, что ее делали вручную
    а я думала вы про документ передача материалов в эксплуатацию.
    там вручную получилось д мц04, аналитика идет отдельно по каждой позиции, и ссылка на документ передача материалов в эксплуатацию

  15. Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я ж уже писала, что документ делает две проводки
    вы меня простите я просто не могу понять как документ делает 2 проводки не доходит до меня

  16. Аноним
    Гость
    1 проводка - списание на счет затрат, она возьмется из формы, добавленной Вами в прикрепленный к закладке инвентарь справочник способ отражения расходов
    например д26- к 10.09
    2 проводка сформируется автоматически
    д МЦ04- к пусто

  17. Аноним
    Гость
    Так что не понимаете-то 1с - хорошая финансовая программа, а не набивалка для проводок. Если при оприходовании товара, например, есть предоплата, то она автоматически сделает проводку по зачету аванса. Так же и здесь Программа не знает, на какой счет и с какой аналитикой вы хотите списать затраты, для выбора счета учета вашей малоценки при правильном заполнении справочника номенклатура сама укажет счет учета вашего инвентаря. А учет списанного в затраты инвентаря при использовании данного документа организован разработчиком и проводка сформируется без вашего участия

    Может так понятнее

  18. Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Создала в группе инвентарь и хоз принадлежности подгруппу офисная техника и там в счетах учета номенклатуры указала счет учета 10.09, счет передачи 26, материалов заказчика в производстве мц04,вроде так должно быть? еще хотела бы уточнить
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    Д 26 субконто 1-не учитываемые в целях налогообложения
    выбор субконто правильный?

  19. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Ман, а почему "не учитываемые"?

  20. Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    потому что я понимаю так что при списании техники полученной по договору дарения и оприходованной по рыночной стоимости они попадают на счет 26 тем самым эти суммы уменьшая базу по налогу на прибыль. С чего бы это должно происходить? поэтому не учитываемые, не верно?

  21. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ман Посмотреть сообщение
    потому что я понимаю так что при списании техники полученной по договору дарения и оприходованной по рыночной стоимости они попадают на счет 26 тем самым эти суммы уменьшая базу по налогу на прибыль. С чего бы это должно происходить? поэтому не учитываемые, не верно?
    Это вопрос спорный А если бы вам подарили товары? или деньги?

  22. Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,676
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Это вопрос спорный А если бы вам подарили товары? или деньги?
    не подскажите где я могу почитать про это? может быть статья 25 главы нк рф?

  23. Аноним
    Гость
    Думается не в разделе форума 1с. Здесь ваш вопрос буде висеть долго. Поищите подходящий раздел этого форума, спецы здесь классные, подскажут

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)