×
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 83 из 83
  1. #61
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Cany8808 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем!!! Старый ворчун, посмотрите пожалуйста , почему у меня 1с так считает?
    понятия не имею. такой вопрос я себе уже несколько лет не задаю и не пытаюсь разобраться, что там одинэсовские индусы ваяют.

    я привел свой вариант отчетности со всеми формулами - там понятно?

    может у меня что нибудь в настройках не так?
    м.б.
    но я не работаю с(в?) 1с8 и желания начинать такую работу у меня нет. я и 7.7 последний год домучиваю.

    возможно, на 1с ветке форума ответят.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  2. #62
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2013
    Сообщений
    87
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    я привел свой вариант отчетности со всеми формулами - там понятно?
    Да там все предельно понятно)))

    Агде эта 1совская ветка?

  3. #63
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Cany8808 Посмотреть сообщение
    почему у меня 1с так считает?
    Может, это связано с тем, что теперь НДС с авансов нужно вообще не учитывать нигде, и кредиторку на эту сумму соответственно выкидывать из баланса?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #64
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    теперь НДС с авансов нужно вообще не учитывать нигде, и кредиторку на эту сумму соответственно выкидывать из баланса?
    С чего бы это? И как это реализуемо с учетом того, что НДС с авансов начисляется по кредиту балансового счета?

  5. #65
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    выкидывать из баланса?
    Неправильно сказала, прошу прощения. В ОДДС выкидывается. Может быть, с этим связано то, что там 1С считает в балансе.
    ЗЫ. Всегда баланс составляю вручную по оборотке, не доверяю программам.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #66
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    не доверяю программам.
    А себе доверяете?

  7. #67
    Аноним
    Гость
    Господа 1с 8 и правда формирует баланс не так как семерка. Вот у меня по остаткам оборотки с 7 одинаковые, а балансы разные. До конца года надеюсь разобраться, что там наваяли и вступить с 1с в переписку. Правда процедура эта мучительная и малоэффективная...

  8. #68
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А себе доверяете?
    Вам хочется об этом поговорить?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  9. #69
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Правда процедура эта мучительная и малоэффективная...
    А, главное, совершенно бессмысленная. С вероятностью, близкой к 100%, два главбуха, если предварительно между собой не договорятся, на основании одной и той же оборотки составят два разных баланса.

  10. #70
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Вам хочется об этом поговорить?
    Я - нет. Но вам - советую, хотя бы подумать об этом.

  11. #71
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    оборотки с 7 одинаковые, а балансы разные. До конца года надеюсь разобраться, что там наваяли и вступить с 1с в переписку.
    Обычно должна идти привязка строк баланса к данным по определенным счетам, следовательно, измените настройки - изменится баланс.
    А доказывать им что-то бесполезно, я пробовала. Они уверены, что 1С - самый методологически и законодательно правильный инструмент, а если бухгалтер хочет чего-то иного - то это уже нюансы конкретного предприятия.
    Я бы очень хотела, чтобы кто-нибуль сумел доказать 1-сникам, что программа существует для бухгалтера, а не наоборот. Хотя, говорят, там сейчас пришла новая команда. Может, что-то изменится. Дай Бог, в лучшую сторону.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  12. #72
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я - нет. Но вам - советую, хотя бы подумать об этом.
    гыы, говорите - нет, а советы даете... неувязочка...
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #73
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    гыы, говорите - нет, а советы даете... неувязочка...
    Никаких неувязочек, если не отождествлять совет с разговором.

  14. #74
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Я смотрю, Вам сегодня ооочень хочется поговорить.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. #75
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А, главное, совершенно бессмысленная. С вероятностью, близкой к 100%, два главбуха, если предварительно между собой не договорятся, на основании одной и той же оборотки составят два разных баланса.
    Ну с 7 балансом я согласна, его бы я составила так же.
    Но в этом году было какое-то письмо Минфина с разъяснениями. И вышло оно уже после сдачи отчетности. Что-то рано отчетность в этом году сдала

  16. #76
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Господа 1с 8 и правда формирует баланс не так как семерка. Вот у меня по остаткам оборотки с 7 одинаковые, а балансы разные. До конца года надеюсь разобраться, что там наваяли и вступить с 1с в переписку. Правда процедура эта мучительная и малоэффективная...
    и бесполезная.
    ибо весьма высока вероятность, что очередная потребность "разобраться, что там наваяли" возникнет при очередном обновлении.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  17. #77
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Но в этом году было какое-то письмо Минфина с разъяснениями.
    "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2012 год"
    (приложение к письму Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01)

    Раздел: Оценка задолженности по уплаченным (полученным) авансам (предварительной оплате)


    "В соответствии с ПБУ 1/2008 при формировании учетной политики организации предполагается, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).
    Погашение обязательства стороны, получившей аванс (предварительную оплату), в установленном договором порядке заключается в поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав). Исходя из требований налогового законодательства в части уплаты и возмещения сумм налога на добавленную стоимость, сумма обязательств, подлежащих погашению, не включает сумму налога на добавленную стоимость.

    Учитывая это, в случае перечисления организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством.

    Аналогично при получении организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок этой организацией товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством".

  18. #78
    Аноним
    Гость
    Ну вот, а мой балпнс от 10 01 2013 не учитывал это письмо. И конечно не учитывалось это письмо при формировании отчетов за 10 и 11 годы Вот так и получаем не сопоставимые данные

  19. #79
    Клерк
    Регистрация
    20.04.2013
    Сообщений
    87
    СПАСИБо ВСЕМ ОГРОМНОЕ!!!! У меня почему-то оповещения не было на электронку что тут уже все решилось, я и сам нашел это письмо Минфина, хотел проконсультироваться, захожу, а тут уже все понятно!!!! Спасибо еще раз всем огромное! Пойду учить мат. часть!

  20. #80
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2007
    Сообщений
    151
    Добрый день
    подскажите если компания только создана
    учредитель один. вносит средства уставного капитала 1 000 000 в кассу компании.
    то уставной капитал отражается в ОСВ
    кредит (80 счет) = 1 000 000
    дебет (50 счет) касса = 1 000 000
    правильно?

  21. #81
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Богдан Вилиевич Посмотреть сообщение
    кредит (80 счет) = 1 000 000
    дебет (50 счет) касса = 1 000 000
    правильно?
    нет
    75 80 по дате создания
    50 75 по дате внесения

  22. #82
    Цитата Сообщение от Богдан Вилиевич Посмотреть сообщение
    Добрый день
    подскажите если компания только создана
    учредитель один. вносит средства уставного капитала 1 000 000 в кассу компании.
    то уставной капитал отражается в ОСВ
    кредит (80 счет) = 1 000 000
    дебет (50 счет) касса = 1 000 000
    правильно?
    Это правильно только в частном случае: при одновременном начислении и внесении УК. Пр "правильному" надо начислить задолженность в УК, и отразить внесение имущества, те е как в предыдущем комментарии.

  23. #83
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Марина, Контадор Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Богдан Вилиевич Посмотреть сообщение
    кредит (80 счет) = 1 000 000
    дебет (50 счет) касса = 1 000 000
    правильно?
    Это правильно только в частном случае: при одновременном начислении и внесении УК.
    Это было бы неправильно в любом случае. Расчеты с учредителями надо зафиксировать в учете независимо от обстоятельств внесения ими своих долей.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)