Остатки по счетам:
Готовая продукция - 1710
Износ основных средств - 3230
Касса - 98,42
Материалы - 4560
Нераспределенная прибыль - 3173
Основные средства - 10830
Полуфабрикаты собственного производства - 1824
Расчетный счет - 11248
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - 2128
Расчеты с бюджетом - 2451
Расчеты с персоналом по оплате труда - 5434
Расчеты с подотчетными лицами - 15,58
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - 3199,6
Расчеты с разными кредиторами - 30,4
Резервный капитал - 1140
Уставный капитал - 9500
Помогите, пожалуйста, с составлением проводок и расчетом сумм:
1. Произведена переоценка ОС (коэффициент - 1,15) (необходимо рассчитать):
01-83 - 1624,50
83-02 - 484,50
2. Акцептованы счета поставщиков за поступившие на склад материалы - 1825 т.р. - 15-60
по учетным ценам - 1520 т.р. - 10-15
3. Получено в финансируемую аренду оборудование на срок 5 лет,
первоначальная стоимость - 890 т.р. - 08-76
амортизация - 57 т.р. - ?-?
4. Оплачено изготовление фирмой "Икс" новой вывески - 130,70 - 60-51
5. Отгружена со склада готовая продукция - 577,80 - 45-43???
6. Перечислено за доставку продукции покупателям - 45,60 - 44-60???
7. В результате инвентаризации обнаружена недостача наличных денег в кассе - 17,15 - 94-50
8. Акцептован счет автобазы за доставку товаров от станции назначения на склад предприятия - 60,50 - 44-76???
9. Оплачены подотчетным лицом расходы по приемке материалов - 13,70 - 10-71???
10. Отпущены материалы по учетным ценам:
в основное производство - 1140 - 20-10
на ремонт оборудования - 342 - 23-10
на административные нужды - 41,05 - 26-10
11. Списана сумма отклонений, относящихся к отпущенным в производство материалам (необходимо рассчитать)
16-15
20-16
12. Перечислена заработная плата на счета работников - 4712 - 70-51
13. Погашена с расчетного счета задолженность поставщикам за материалы - 3200 - 60-51
14. Начислена заработная плата:
производственным рабочим основного производства - 3445 - 20-70
рабочим, занятым обслуживанием и ремонтом оборудования - 395,20 - 23-70
инженерно-техническому персоналу основного производства - 760 - 25-70
административному персоналу фирмы - 304 -26-70
15. Сформирован резерв на оплату отпусков в сумме 10% от зарплаты производственных рабочих (необходимо рассчитать)
344,50 - 20-96???
16. Удержан подоходный налог из заработной платы - 577,80 - 70-68
17. Начислены отчисления на социальное страхование и обеспечение (необходимо рассчитать)
2,9%???
20-69 - 99,91
23-69 - 11,46
25-69 - 22,04
26-69 - 8,85
18. В результате реорганизации предприятия отражен выход участника - 1350 - 81-75
19. Произведен расчет с выбывшим участником. Вклад возвращен полностью в безналичной форме (необходимо рассчитать)
75-51 - ???
20. Начислен износ основным средств:
оборудование в основном производстве - 46,10 - 20-02
здания и сооружения в основном производстве - 22,80 - ??-??
здания и сооружения общехозяйственного назначения - 32,50 - 26-02
полученных в финансируемую аренду (необходимо рассчитать) - 20-02
21. Зачислены в прибыль предприятия невостребованные в срок суммы депонированной заработной платы - 401,42 - 76-99
22. С виновника удержана сумма недостачи (необходимо рассчитать) - 17,15??? - 73-94, 50-73
23. На расчетный счет поступила выручка за отгруженную продукцию - 693,20 - 51-90
НДС (необходимо рассчитать) - 106,20??? - 90.3-68
24. Списана производственная себестоимость готовой продукции (необходимо рассчитать) - 577,80???? - 90-45??
25. Списаны коммерческие расходы (необходимо рассчитать) - 60,50??? - 90-44??
26. Выпущена из производства готовая продукция - 3640,50 - 43-20
27. По авансовому отчету секретаря списаны затраты на приобретение канц. товаров - 28,10 - 26-71???
28. С сумм оплаты труда произведены удержания по личным заявлениям работников - 392,25 - 70-76
29. Начислена арендная плата за взятое в аренду оборудование - 138,70 - 76-76???
30. Начислены штрафы покупателям за несвоевременную оплату счетов - 93,70 - 62-91.1????
31. Произведена оплата услуг связи за июнь-август, ежемесячный платеж - 1,2 - 76-51
32. Создан резерв на проведение ремонтов - 45,1 - 20-96
33. Зачислены на расчетный счет суммы штрафов, поступившие от покупателей - 47,4 - 51-62

Ответить с цитированием
