×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861

    КУДИР заполнение

    Здравствуйте! 1 С8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.7) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
    УСН 6% и ЕНВД. Смотрю как формирует программа книгу и не пойму как быть.
    Графа1 Доходы всего тут ставятся доходы, из выписок и из кассы. Далее графа2 доходы учитываемые при исчислении налоговой базы, и вроде нормально, но в документе "реализации товаров работ и услуг" отнесенное к деятельности ЕНВД ставит минусом эту сумму в графу2. Я захожу в документы об оплате ставлю сумму принимаемую в доход УСН (хотя по факту ЕНВД) для того чтобы в графу 2 попала эта сумма и вышло на ноль. Как тут быть? так исправлять каждый док? и еще почему документ "реализации товаров работ и услуг" ставит в графу 2 сумму аванса, а сумму доплаты дальнейшей нет..... Например Аванс был получен 100 , затем доплатили 300, реализация на 400 программа в графу 2 ставит 100 с минусом и пишет аванс на сумму 100 руб отнесен к деятельности ЕНВД. Получается я все доходв должен ставить как усн чтоб затем их реализацией стронировало?
    Поделиться с друзьями
    это так, но так ли это?

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2013
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    148
    Добрый день, уважаемые Клерки! У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.318) ИП на УСН (15%) . У меня есть остатки на конец года по товарам. Вопрос - каким документом нужно их внести в программу, чтобы при реализации эти суммы попадали в расходы? Я пробовала оприходовать по результатам инвентаризации, но расходы не попали в книгу.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)