×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    SARTYU SARTYU вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650

    База распределения НДС к вычету по операциям, облагаемым и не облагаемым НДС

    Здравствуйте!

    Что означает база распределения НДС к вычету по операциям, облагаемым и не облагаемым НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,849
    Обычно это выручка.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    SARTYU SARTYU вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    Не до понимаю п.4 статьи 170. Помогите, пожалуйста, разобраться.Пункт 4 абзац 2 . Имеется ввиду, если покупатель получил товар от поставщика на сумму 180 руб включая НДС,а при реализации этого товара покупатель не выставляет НДС, то этот входящий НДС включается в стоимость товара т.е 180 руб учитывается в расход для исчисления налог на прибыль? В пункт 4 абзац 3 имеется ввиду если покупатель выставит этот товар с НДС, то входящий НДС 27,46 руб пойдет к вычету и при исчисление налог на прибыль не учитывается в расход?

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Цитата Сообщение от SARTYU Посмотреть сообщение
    покупатель не выставляет НДС
    Покупатель вообще не выставляет НДС...
    Это продавец должен определить, облагается его реализация НДС или нет

  5. #5
    SARTYU SARTYU вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    Объясните, пожалуйста абз 1,2,3 п.4 ст.170 (мне не понятно)
    Последний раз редактировалось SARTYU; 26.05.2013 в 15:15.

  6. #6
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,849
    Если реализация данных ТРУ не облагается НДС, а входящий НДС есть, то он включается в стоимость (например, при экспорте). Так же НДС включается в стоимость у организаций, применяющих спецрежимы (УСН, ЕНВД).
    Принимаются к вычету - если и продавец, и покупатель - обычные плательщики НДС.
    Делится пропорционально (обычно пропорционально выручке), если часть операций облагается НДС, а часть не облагается. Наример,организация на ОСНО имеет магазин на ЕНВД, и делит НДС по каким-то ТРУ услугам пропорционально выручке от облагаемых и не облагаемых НДС операций.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    SARTYU SARTYU вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Если реализация данных ТРУ не облагается НДС, а входящий НДС есть, то он включается в стоимость (например, при экспорте). .
    А разве существует такой товар,что при ОСНО не облагается НДС?

  8. #8
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Цитата Сообщение от SARTYU Посмотреть сообщение
    А разве существует такой товар,что при ОСНО не облагается НДС?
    Да. см. ст. 149 ч.2 НК

  9. #9
    SARTYU SARTYU вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    Цитата Сообщение от Шмымзик Посмотреть сообщение
    Да. см. ст. 149 ч.2 НК

    У нас в данный момент вся реализация товаров (работ , услуг) облагается НДС. Не нужно ведь в учетной политике НУ прописывать? :
    порядок раздельного учета НДС при осуществлении операций, подлежащих и не подлежащих налогообложению,
    порядок раздельного учета НДС при осуществлении операций, подлежащих и не подлежащих налогообложению
    База распределения НДС к вычету по операциям, облагаемым и не облагаемым НДС

  10. #10
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В УП можно прописать что угодно, вопрос зачем, если у вас только облагаемая НДС деятельность (причем по одной ставке как я поняла)

  11. #11
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от SARTYU Посмотреть сообщение
    У нас в данный момент вся реализация товаров (работ , услуг) облагается НДС. Не нужно ведь в учетной политике НУ прописывать?
    Когда появятся облагаемые/необлагаемые НДС операции, тогда и внесёте дополнения в УП.

  12. #12
    SARTYU SARTYU вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    Какие меры может предпринять налоговая при выездной проверки, если выяснится что данная реализованная услуга по закону не облагается НДС, а организация обложила и соответственно заплатила в бюджет причем в учетной политике ничего не написано про раздельный учет НДС при осуществлении операций, подлежащих и не подлежащих налогообложению?

  13. #13
    Server56 Server56 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Так по ст. 149 НК Вам дается льгота по НДс,которой Вы имеете право не пользоваться (п. 5 ст.149 НК).
    В теории могут прицепиться.
    На практике, думаю, нет.

  14. #14
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    У покупателя выкинут из вычетов

  15. #15
    Server56 Server56 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    У покупателя выкинут из вычетов
    Почему?
    В договоре НДС указан, товар оприходован, счет-фактура есть.

  16. #16
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Отказаться по п.5 можно не по всем операциям, не облагаемым НДС. Да и заранее нужно уведомлять.

    SARTYU в посте 12 спрашивает, что ему будет за то, что с НДС отгрузил то, что не облагается. Непонятно, кстати по какому пункту не облагается. Вряд ли он отказывался по п.5

    Поэтому такой НДС у покупателя выкинут

  17. #17
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    причем в учетной политике ничего не написано про раздельный учет НДС
    и к вычету вы заявляли весь входной налог?

  18. #18
    SARTYU SARTYU вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    Если в организации только реализация облагаемая НДС, то в учетной политике вообще не нужно упоминать про НДС ?

  19. #19
    Server56 Server56 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от SARTYU Посмотреть сообщение
    Если в организации только реализация облагаемая НДС, то в учетной политике вообще не нужно упоминать про НДС ?

  20. #20
    SARTYU SARTYU вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2011
    Сообщений
    650
    Спасибо за ответы!

  21. #21
    Нюточка.RU Нюточка.RU вне форума
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2013
    Сообщений
    73
    Подскажите пожалуйста не могу найти ответ. А если собственники МКД платят в управляющую компанию за капитальный ремонт ежемесячно, могу я отнести это к ст.149 нк, как прописать в УП, что предоставить в налоговую по этой ситуации (переход с усн на осно) и как выставить счет фактуру (другой документ на оплату) ??? Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)