×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Аненно
    Гость

    Слетаем с УСН

    Подскажите пожалуйста.
    Мы УСН 15%. Создали филиал в мае 2013 для слета с усн согласно статье 346.12 НК (много покупателей с ндс стало).
    1. Исходя из п. 4 статьи 346.13 - мы считаемся утратившим право на применение УСН с апреля 2013 года (II квратал) - так?
    2. но я не могу найти ни одного документа по поводу НДС. Должны ли мы переделывать все накладные и выставить счета фактуры с НДС начиная с апреля 2013? или все таки мы можем выставлять счета-фактуры с НДС со дня, когда утратили право применения УСН?

    помогите пожалуйста!!! Спасибо!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    1. Так
    2. С апреля. НК-346.13-4.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    1. Так
    2. На мой взгляд, раз право на применение УСН утрачивается с начала квартала, в котором было допущено несоответствие критериям УСН, то с начала этого же квартала организация применяет общую систему налогообложения со всеми вытекающими последствиями.

  4. #4
    Аненно
    Гость
    спасибо!
    хоть вешайся (( у нас было более 200 отгрузок.. и все документы переделывать ..

  5. #5
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аненно Посмотреть сообщение
    и все документы переделывать ..
    Что значит "переделывать"? Вам покупатели готовы доплатить 18%?
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Аненно
    Гость
    а никто и не будет увеличивать итоговую сумму.

    mvf, спасибо огромное, думалка включилась )))
    раз в апреле мы отгрузили без ндс, а в мае потеряли право на применение упрощенной системы, то мы просто выставляем счет-фактуру, где у нас будет показано БЕЗ НДС, регистрируем ее в книге журналов счетов фактур, и получается да, ничего переделывать не надо.
    Правильно рассуждаю?

  7. #7
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аненно Посмотреть сообщение
    Правильно рассуждаю?
    Нет. По мнению налоргов вы должны начислить НДС "сверху". За счет покупателя или "из своих" - второй вопрос.
    Best regards, Михаил

  8. #8
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    должны начислить НДС "сверху". За счет покупателя или "из своих" - второй вопрос.
    +1

  9. #9
    Аненно
    Гость
    А почему я тогда не могу просто изменить документ, где будет уже включен этот НДС? (если изначально он у меня был туда заложен, но из-за упрощенки мы его не выделяли)

  10. #10
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Исчислить по расчетной ставке? Такого условия по ней нет. Но попробовать можно. Может быть в суде и повезет.
    Best regards, Михаил

  11. #11
    Аненно
    Гость
    Например, выставляем сч-ф за свой счет.
    Выделяем этот НДС, а дату сч-ф ставим тот день когда выставили?
    Никак не могу понять как это все в бухгалтерии проводиться.
    Если начислим еще сверху 18% у контрагента возник больше задолженность. Получается тогда сумму ндс списываем ручными проводками.
    так ли мыслю?

    вы уж извините за глупые вопросы, никак не могу увидеть картинку всего происходящего.

  12. #12
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аненно Посмотреть сообщение
    Выделяем этот НДС, а дату сч-ф ставим тот день когда выставили?
    Ну теоретически - да (в течение 5 дней от отгрузки). Но если операций много - я бы выставил один счет-фактуру на всё - "91 - 68".
    Best regards, Михаил

  13. #13
    Аненно
    Гость
    mvf, спасибо большое.
    Наверное так и сделаем.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Доброго времени суток,
    а у меня вопрос вот какой - для потери права применения УСН - требуется превышение доходов в 60млн.рубл. Это за какой период - за отчетный (т.е. календ.год) или за период существования организации на усн?

  15. #15
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    60 млн за календарный год. Календарный год с 1 января по 31 декабря. Календарный год есть не отчетный, а налоговый период.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    правильно я понимаю, что для можно получать доходо до 60млн. ежегодно?

  17. #17
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    конечно. В 2014 году даже больше 60 млн, потому что начинает действовать коэффициент-дефлятор

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Спасибо Надежда!

  19. #19
    Аноним
    Гость
    А лимит в 60 млн. одинаков и для ИП и для организаций?

  20. #20
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да.
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)