×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2006
    Сообщений
    619

    1с, акт на выполненные работы

    Подскажите как мне провести акт выполненных работ прошлого периода? В 1С я его выставила 01.03.13, а подписанные принесли 28.03.13. Мне что в 1С менять даты у счет-фактуры и акта выполненных работ и учитывать эти суммы этим кварталом? Приавильно ли это? Соответственно НДС и прибыль я начисляю сейчас???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    а в чем существенность отличия 01.03 от 28.03?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Учитывать тогда, когда работы приняты, т.е. в марте. Никаких оснований отразать выручку и начислять налоги "сейчас" в ваших документах нет.
    Но в бух.учете только исправление ошибки текущим периодом.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2006
    Сообщений
    619
    подписанные документы принесли 28.05.13, значит мне надо доначислять НДС и прибыль, сдавать уточненки?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от elochka114784 Посмотреть сообщение
    подписанные документы принесли 28.05.13 значит мне надо доначислять НДС и прибыль, сдавать уточненки?
    На документах клиентом не написано, что он принял работы 28.05? Если не написано, то уточненки

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2010
    Сообщений
    113
    Во-первых, насколько я понимаю, речь идет о вашей выручке (раз вы выставляете счет-фактуру)?
    Тогда скорее всего когда выставляете выручку, тогда и платите налоги. Или у вас не ОСНО?

    Во-вторых, ни слова не было сказано о переходе права собственности, - выручку считают по переходе права собственности, а для целей НДС (сейчас такая практика) - в момент передачи товара.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2006
    Сообщений
    619
    У нас услуги, ОСНО мы регистрируем входящую документацию (счет-фактура, акты). Соответственно зарегестрировав документы в момент их получения я этим действием подтверждаю что наши работы приняты. Бывает так что отдаем акты, а заказчик отказывается подписывать, либо дополняя акт, либо убирая что-либо. Если я этот документ не получу подписанным, я не знаю точно на какую сумму он будет. А постоянно пересдавать уточненки, по моему мнению, не есть хорошо. Значит выручку и для НДС и прибыли я могу признать в том периоде когда получу подписанные документы (зарегистрировав в журнале). Правильно я делаю?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от elochka114784 Посмотреть сообщение
    Соответственно зарегестрировав документы в момент их получения я этим действием подтверждаю что наши работы приняты
    У вас с договоре с клинетом написано, что работы считаются принятыми когда вы документы получите, а не когда они их подпишут?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)