×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним///
    Гость

    Проездной на год

    Пожалуйста подскажите такой момент. Директор заставил нач АХО купить 5 проездных билетов на год и раздать их начальникам производственных подразделений.В приказе указано для производственных нужд. Как мне это провести ? И нужно ли это отражать на забалансе 06 ?

    1) 71-50 -выданы деньги под отчет на билеты
    2) 71 ??????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    SagittaR
    Гость
    Д71 К50
    Д50 субсчет Денежные документы К 71
    Д 26 К 50 Ден. док-ты - по мере раздачи проездных сотрудникам

    На 006 думаю отражать не нужно, т.к. проездные - это не БСО, хотя могут быть разные точки зрения...

  3. #3
    Аноним///
    Гость
    Цитата Сообщение от SagittaR Посмотреть сообщение
    Д71 К50
    Д50 субсчет Денежные документы К 71
    Д 26 К 50 Ден. док-ты - по мере раздачи проездных сотрудникам

    На 006 думаю отражать не нужно, т.к. проездные - это не БСО, хотя могут быть разные точки зрения...
    Спасибо большое а еще такой момент. Проводку Д50-К71 я провожу по авансовому отчету.Но у меня в этом авансовом не будет самого проездного и ведомости поездок. Это допустимо ? Или мне нужно в течении всего года все это отслеживать, а в конце года проездной все-таки прицепить к авансовому?

  4. #4
    SagittaR
    Гость
    К авансовому отчету должен быть первичный документ. Если при покупке проездного дают чек - то тогда он будет являться подтверждающим документом, если нет то тогда видимо сам проездной. Тогда нужно его "прицепить" к авансовому.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)