Добрый день!
Помогите начинающему бухгалтеру. Итак, что имеем - ООО на ОСНО оказывает услуги по доставке(экспресс-почта). С большинством клиентов заключены договора- и выставляются счета на оплату в конце месяца.
Оставшуюся часть составляют те клиенты которые работают за наличный расчет. При отправлении почты клиент указывает в спец. накладной отправителя и получателя.
1) Когда это частное лицо- то выдаем только чек, в конце дня приходуем выручку по КМ-6 и делаем одну счет-фактуру на общую сумму.
2) Есть также клиенты,которые указывают отправителем юр.лицо и мы делаем акт, сч/ф ПКО, но договор они заключать не хотят.
3) Также, имеются клиенты, которые указывают отправителем юр.лицо, но реквизитов не предоставляют и берут только чек. Обычно эту категорию мы проводим, также как частных лиц. Т.е. одна сч/ф в конце дня и один ПКО.
Вопрос в том правильно ли мы делаем? Не будет ли вопросов у проверяющих:
1)почему ч/л - одна сч/ф и ПКО? Или нужно на каждую отдельную отправку сч/ф и ПКО?
2)почему принимаем наличные от юр.лиц без договоров?
3)почему в накладных юр. лица а мы проводим их как ч/л?

Ответить с цитированием
