Добрый день!
По сверке с ИФНС числится переплата по НДС(из-за уточненок за пред.периоды) и по прибыли (переплатили один раз в 2011 г). Можно ли при очередных платежах просто недоплатить соответствующую переплату или нужно писать письмо в налоговую о зачете переплаты прошлых периодов?


