Добрый день. В марте был возвращен товар поставщику (коммерческий отдел вернул мимо бухгалтерии). Сегодня получен корректировочный сч/ф от поставщика мартом. Вопрос-делать за 1кв. уточнённый НДС или можно провести во 2кв.?
Добрый день. В марте был возвращен товар поставщику (коммерческий отдел вернул мимо бухгалтерии). Сегодня получен корректировочный сч/ф от поставщика мартом. Вопрос-делать за 1кв. уточнённый НДС или можно провести во 2кв.?
На дату получения корректировочного счф ( либо на дату получения первичных документов в сторону уменьшения стоимости ) выбирается наиболее ранняя из 2х дат.
т.е. получено в июне (документы датированы мартом), могу провести в июне?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)