Фирма выполняет подрядные работы, которые закрываются кс-2,3. Заказчик оплатил авансы, мы с них заплатили НДС, закрытие работ идет поэтапно. Поскольку я новичок в строительстве, знакомый бух рассказала, что при этом уплаченный с аванса НДС зачитывается только в той части, в какой был выплачен аванс по всему договору. Пришел аудитор, сказал, что впервые встречается с такой схемой расчетов. Теперь надо начальнику доказать, что НДС я зачла правильно (или неправильно). Знакомый бух не смогла мне назвать никакие нормативные документы в подтверждение. Помогите, пжлст, разрешить вопрос. Существуют все-таки какие-то указания или письма от минфина и налоговиков? Буду очень благодарна за все ответы.

